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老師您好,去年交印花稅的時候用錯科目了用的借營業稅金及附加貸銀行存款,那今年怎么修改呢

2025-04-15 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-15 09:17

沒錯的,印花稅就是計入稅金及附加。你今年可以 計提分錄: 借:稅金及附加? 貸方:應交稅費-印花稅 上交 借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款

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快賬用戶8116 追問 2025-04-15 09:21

我計提了,但是交稅的時候沒用稅金及附加貸銀行存款,所以導致我的應交稅費印花稅有余額

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快賬用戶8116 追問 2025-04-15 09:22

沖紅的話是用稅金及附加還是用利潤分配未分配利潤呢

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齊紅老師 解答 2025-04-15 09:23

借:應交稅費-印花稅 貸:?利潤分配-未分配利潤

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沒錯的,印花稅就是計入稅金及附加。你今年可以 計提分錄: 借:稅金及附加? 貸方:應交稅費-印花稅 上交 借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款
2025-04-15
借應交稅費貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳、調增。
2024-05-11
你好!是要經過的。第一種是對的
2022-04-12
您好 去年的在今年補記一個憑證可以
2022-01-12
沒有 第一個紅沖了管理費用
2023-04-21
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