沒(méi)有 第一個(gè)紅沖了管理費(fèi)用
老師,印花稅分錄這兩種方法哪個(gè)更好一點(diǎn),借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:銀行存款 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款
上個(gè)季度的印花稅本月做會(huì)計(jì)賬務(wù)處理借管理費(fèi)用-印花稅貸銀行存款,那做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候要不要結(jié)轉(zhuǎn)印花稅?就是借本年利潤(rùn),貸管理費(fèi)用-印花稅
老師,22年賬上有賬務(wù)處理錯(cuò)誤,借:稅金及附加印花稅,貸:管理費(fèi)用印花稅,交的時(shí)候借:管理費(fèi)用印花稅 ,貸:銀行存款,這個(gè)上面有多計(jì)費(fèi)用嗎
老師你好, 有個(gè)問(wèn)題我比較混亂想要梳理一下: 印花稅繳納,做賬是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 還是: 借:管理費(fèi)用—印花稅繳納 貸:銀行存款
老師,想麻煩問(wèn)下,印花稅做賬時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄是什么?我是按季度申報(bào)繳納印花稅的。是(1)借:稅金及附加,貸:銀行存款 還是(2)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款 還是(3)計(jì)提下借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 這三種我做哪個(gè)對(duì)呀?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒(méi)有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
如果你是軟件做賬的,你看下管理費(fèi)用這個(gè)貸方的紅沖了嗎。
計(jì)提的時(shí)候,借稅金及附加,貸管理費(fèi)用,后面交的時(shí)候借管理費(fèi)用,貸銀行存款,這個(gè)就是有紅沖掉了吧,因?yàn)楹竺鏇](méi)有再做其他的處理
是的,賬務(wù)處理是紅沖了。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。