生產(chǎn)企業(yè)的嗎 現(xiàn)在退稅沒時(shí)間限制的
你好老師,請(qǐng)問我申報(bào)出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個(gè)月申報(bào),所以想請(qǐng)問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報(bào)稅呀?然后下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候,上個(gè)月開具的那個(gè)發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師 想問下我們從國外進(jìn)口了一些原材料用不到了 需要再直接出口回去,那我之前進(jìn)口的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了需要怎么處理,直接轉(zhuǎn)出么,稅務(wù)申報(bào)免抵退銷售么
老師好,請(qǐng)問一下,生產(chǎn)型免抵退企業(yè),出口時(shí)增值稅申報(bào)表里面相應(yīng)的免抵退辦法銷售額也正常填寫了,后面這些相應(yīng)的免抵退金額在規(guī)定期限內(nèi)沒有申請(qǐng)免抵退稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就必須轉(zhuǎn)出嗎?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,我5月份有退稅,做了免抵退申報(bào)。次月稅局通知要企業(yè)申請(qǐng)退增量留底退稅。把增值稅申報(bào)表留底稅額以增量留底稅額給退回了企業(yè),請(qǐng)問我計(jì)提的出口稅金要怎么沖掉?不然一直掛在其他應(yīng)收款-出口退稅這有一筆錢未收。
老師您好,我是深圳企業(yè),3月份第一次出口了一批貨物,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)收到,老板讓我申請(qǐng)出口退稅,不知道在哪里申請(qǐng),麻煩老師能具體的講一下嗎,從頭到尾的申請(qǐng)申報(bào)流程,萬分感謝
甲與乙是夫妻,育有一子丙,三個(gè)人出車禍死亡,無法判斷誰先死,甲有甲父還有甲哥在世,乙有乙母還有乙妹在世,那么丙就沒有繼承人。如果沒有甲哥跟乙妹,丙就有繼承人,繼承人是甲父跟乙母。為什么有了甲哥跟乙妹的存在,丙就沒繼承人了?
老師,您好!咨詢一下,房屋租賃到期,因?yàn)槭覂?nèi)家具損壞,出租方要從當(dāng)時(shí)交的押金中扣掉這部分費(fèi)用,剩余押金返還給我們。這種情況,賬務(wù)上怎么處理呢?
老師五一勞動(dòng)節(jié)快樂, 進(jìn)項(xiàng)100銷項(xiàng)是30,這個(gè)70的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)期用轉(zhuǎn)出來嗎
工商跟稅務(wù)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以是不同人嗎
老師,我代開個(gè)人普通發(fā)票,交稅后,還開具完稅證明,現(xiàn)在我紅沖該發(fā)票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業(yè)沒用運(yùn)營,自然人電子稅務(wù)扣繳端能不能個(gè)人所得稅申報(bào)零?
我們上個(gè)月主營業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項(xiàng)是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個(gè)申報(bào)對(duì)嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)中工資支出中的賬載金額和實(shí)際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計(jì)提50000元工資 但實(shí)際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時(shí) 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時(shí)間嗎? 需要請(qǐng)教一下您
對(duì)生產(chǎn)企業(yè) 我上個(gè)月剛問的稅務(wù)管理員,他還發(fā)次年4月前處理完上年的出口退稅給我看
出口退稅申報(bào)辦理時(shí)限 出口企業(yè)2023年度(貨物報(bào)關(guān)出口之日在2023年)出口的貨物勞務(wù),無特殊情況,應(yīng)于2024年4月30日前增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),收齊有關(guān)憑證,辦理出口退(免)稅申報(bào)。 納稅人未收齊出口退(免)稅相關(guān)單證,待收齊退(免)稅憑證及相關(guān)電子信息后,也可延期辦理退(免)稅申報(bào)。納稅人2024年4月30日后報(bào)送之前年度出口退稅時(shí),應(yīng)同時(shí)報(bào)送收匯相關(guān)材料,待稅務(wù)機(jī)關(guān)核查無問題后方可辦理退稅。
避免麻煩,就不這么操作了吧? 就我上面的問題要怎么處理呢
不申請(qǐng)延期 只能免稅 不退稅 但是對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出 還有一種方法 有沒開進(jìn)來的發(fā)票趕緊催開發(fā)票 現(xiàn)在開來得及
是不是所有的免稅不退稅這種情況下,進(jìn)項(xiàng)都必須轉(zhuǎn)出
免稅或者是簡易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)都需要轉(zhuǎn)出。
像出口貨物的成本,生產(chǎn)領(lǐng)料,沒有一一對(duì)應(yīng)計(jì)入單個(gè)產(chǎn)品成本,有沒有問題呢?
有問題 那你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么計(jì)算的?
按領(lǐng)料單匯總表,比如說總金額100萬,按銷售額占比,分?jǐn)偟礁鱾€(gè)產(chǎn)品中
你好,直接材料是你生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品用多少材料這個(gè)分不出來嗎?
生產(chǎn)領(lǐng)料的時(shí)候有成本對(duì)象嗎?
沒有,領(lǐng)料的時(shí)候沒有備注直接領(lǐng)
那你需要讓你車間那邊分開,要不他怎么知道領(lǐng)多少材料
學(xué)堂有沒有專門講這方面的課呢
你找成本核算的 實(shí)操里面有一個(gè)課程,在這里面熱門直接搜。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。