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老師,我想請問下,之前支付給供應商一筆款,成本也結轉了,也有發票。然后付錯了,對方退還了。這種情況賬務怎么處理?之前做的是借:主營業務成本 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款

2025-03-04 19:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-04 19:33

當年的借銀行存款、貸應付賬款、 借應付賬款、借主營業務成本負數。

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快賬用戶3585 追問 2025-03-04 19:35

咱們財務經理說如果僅是把錢退回來,那就掛在應付上就行。就是只做借:銀行存款 貸:應付賬款。要提供雙方的確認圖還有發票紅沖才能沖成本 這個誰比較正確啊

頭像
齊紅老師 解答 2025-03-04 19:35

你這個業務沒有發生,你還做主營業務,成本不合適吧?這樣的話,不虛增了成本 還有,你收到別人的開的發票沒有業務也不能做。

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當年的借銀行存款、貸應付賬款、 借應付賬款、借主營業務成本負數。
2025-03-04
你好,你當時是支付的時候怎么做的憑證?就做相反的憑證。
2025-03-04
可以 還要做個借主營業務成本貸應付帳款 他省略了中間的科目
2025-01-14
銷售費用 借銷售費用貸應付
2023-02-06
你好 那你收到貨的時候走暫估入庫入賬。你確定是開普票或者專票給你 借庫存商品-暫估貸應付賬款-暫估 借應付賬款-暫估貸銀行存款 收到發票 沖暫估分錄 如果能在年末給你到時發票直接附憑證后面也可以的 就不去暫估了
2019-11-27
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