當年的借銀行存款、貸應付賬款、 借應付賬款、借主營業務成本負數。
老師,請問之前支付了貨款,做了預付款處理。貨已收到,且做了銷售出去了。當時發票還沒到,我應該怎么結轉成本?借:庫存商品,貸預付賬款,然后結轉成本這樣?
老師好我想請問一下,我們貨代有個系統,結轉成本的時候直接就是按照系統內的數結轉,借主營業務成本,貸應付賬款,由于我們系統再外產生了一筆費用,但是這個要結轉成本借主營業務成本貸應付賬款的話,應付賬款數和系統就對不上了,這種情況下我想直接借主營業務成本,貸銀行存款,但是銀行存款這又對不上了怎么辦
你好我這邊是已經抵扣的票進項稅額轉出,然后我這筆之前已經做了結轉成本了,除了做借應付賬款,貸方進轉出,貸方庫存商品,然后成本也需要轉出,借商品,貸方主營業務成本嗎
老師,我想問一下,比如付工程款,對方也開了發票,付款是借預付賬款-工程款,貸:銀行存款,那我可以把工程款結轉成成本這么做賬不,借:主營業務成本,貸:預付賬款-工程款
老師,之前成本費用沒有發票,也沒有計提就直接支付借其他應收賬款/預付賬款,貸銀行存款,現在我把之前的暫估入賬 借:主營業務成本 貸:應付賬款-暫估應付賬款、暫估預付賬款、暫估其他應付款,可這怎么沖銷之前的其他應收賬款/預付賬款呢
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
咱們財務經理說如果僅是把錢退回來,那就掛在應付上就行。就是只做借:銀行存款 貸:應付賬款。要提供雙方的確認圖還有發票紅沖才能沖成本 這個誰比較正確啊
你這個業務沒有發生,你還做主營業務,成本不合適吧?這樣的話,不虛增了成本 還有,你收到別人的開的發票沒有業務也不能做。