您好,分錄就這樣,申報時把管理費用一部分申報在主營業務成本就行
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應付賬款 暫估 收到發票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業務成本 貸暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業務成本 6月 借主營業務成本110000 貸應付賬款暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業務成本91166.03 請問往后收到發票我該怎么做會計分錄
老師2021年暫估得成本費用當時記得是借管理費用 主營業務成本 貸其他應付款 今年費用票到了一部分怎么寫會計分錄 借管理費用 主營業務成本 貸其他應付款 -暫估 今年票到了一部分 金額和暫估的對不上 我是不是應該用以前年度損益什么的調一下 已經報過稅了也不能反結賬了
老師,我去年暫估成本10萬,取得的發票12萬,暫估費用5萬,取得發票2萬,后面取得的發票我沖紅原來暫估的分錄,重新入賬,那這個1萬的差額是我要調整的對吧,當時暫估的分錄是 借 管理費用 主營業務成本 貸 應付賬款 暫估
去年開了800多萬發票,主營業務成本暫估了300萬,剩余的交了所得稅。現在做匯算清繳,暫估收到的發票都是費用類發票,需要計入管理費,無法計入主營業務成本,該怎么調整?
12月暫估的費用,次年1月收到發票,跨年了,暫估怎么沖呢?暫估分錄,借:主營業務成本 貸:應付賬款,實際收到發票金額不一致,怎么處理?
我們是經營公園游樂設施,怎么給客人開票,小火車,旋轉木馬,開什么項目
匯算清繳中,填職工薪酬支出及納稅調整表中工資薪酬支出是1到12工資,含不含年底暫估獎金,其中有個懷孕員工計提工資,后期公司收到生育保險金,沖了為她計提工資,這個表里的職工薪酬支出含不含為她計提工資。
跨年的發票開紅字,當月的主營業務收入怎么做憑證,紅字沖來以前年度調整損益
老師,給體系認證老師的紅包費用怎么做賬
老師 我問一下這個主表利潤是負的 ,職工表還填不?
老師請問匯算清繳咨詢服務費調期間費用的那一欄
老師好,醫院不讓買賣2手醫療設備,醫院打算租賃。這種情況只有租賃發票,到期后設備歸醫院。這種情況怎么做賬好。他們沒有固定資產的原值發票
老師你好,這個待認證余額是負數,電子稅務局系統里我未勾選抵扣的進項是463.94,這是哪里的問題啊
老師 一般納稅人鋼板租賃費,增值稅是幾個點?
是否已執行新金融準則,新收入準則和新租賃準則點已執行還是未執行比較好呢?我們是去年剛成立的公司,凈利潤還是虧的
季度要上傳財報的時候,比較頭痛
您好,財報也改呀,配套改,毛利率不能異常