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我有筆進項已經做了抵扣,當時分錄是借銷項稅額貸進項稅額/貸轉出未交增值稅,借轉出未交增值稅貸應交增值稅-未交增值稅,現在這筆進項不能抵扣,我要做轉出,分錄怎么做

2025-02-14 15:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-14 15:30

你好,可以做 借:原材料等 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

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齊紅老師 解答 2025-02-14 15:37

借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-未交增值稅

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你好,可以做 借:原材料等 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2025-02-14
您好,因為每月末都要把 應交稅金-應交增值稅 結轉到 應交稅金-未交增值稅,跟我們的進項稅和銷項稅 結轉到 應交稅金-未交增值稅一樣的理解
2023-10-24
您好,分錄是錯誤的
2022-07-31
你好,第一個分錄可以年末做,也可以月末做。
2020-10-31
你好,月底結轉,借應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出),貸應交稅費--未交增值稅
2020-08-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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