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進項>銷項,結轉分錄 借:應交稅費—應交增值稅(銷項) 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項) 老師,這筆分錄是不是進項>銷項,不足抵扣時,作為留抵稅額,用于日后抵扣,抵扣時是不是需要做這筆分錄

2022-07-31 13:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-31 13:04

您好,分錄是錯誤的

頭像
快賬用戶6529 追問 2022-07-31 13:04

那里錯了,那應該怎么做

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-31 13:05

您好,期末進項>銷項,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)

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您好,分錄是錯誤的
2022-07-31
你好,可以做 借:原材料等 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2025-02-14
你好,進項轉出的這個分錄不對,如果是不允許抵扣的比如福利費 借管理費用,福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2021-06-28
借應交增值稅銷項稅 貸應交增值稅-貸認證抵扣進項稅
2024-01-11
您好 請問您上月留抵稅額13000在應交稅費-應交增值稅(留抵稅額)13000科目核算的 對嗎
2023-06-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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