你好,你是說這部分不想做匯算調整嗎
老師您 好,請教一下,匯算清繳,其間費用里面的業務招待費,和納稅調整項目明細表里的業務招待費支出,這兩項,的金額,是不是相等的呀,填報時
老師,請問我公司2021年發生無票房租支出10萬元,在申報匯算清繳時,這部分費用在哪里調出?是需要填寫期間費用明細表嗎?但是我看期間費用明細表里,并沒有賬務和稅務的分列,是直接填寫調整后的金額嗎?
23年匯算清繳時沒有填報期間費用明細表A104000,請問在電子稅務局哪里操作能下載這張明細表?
老師好,電局報季度財務報表和企業所得稅申報表時,沒有把業務招待費支出列明,這個匯算清繳時可不可以不管業務招待費一項呀
高新技術企業 研發費用可以加計扣除。24年季報的財務報表沒有在利潤表里列明研究費用。年報財務報表時可以也不列明嗎
請問老師,甲單位要注銷,有其他應收款-個人股東張三200萬。稅務注銷時未清理干凈。稅務查賬3年后,仍未注銷成功。請問老師,如果個人股東歸還了這200萬。可以再做注銷嗎?
你好 請問成本核算 要怎么算,有材料成本 有預估的人工成本,需要根本大概的成本報價要怎么做
老師好,問下資產負債表其他應收款是負數,是不是全部調整到其他應付款里面,然后,其他應收款是0,對嗎?
老師,銷售五金材料開什么項目名稱的發票呢
如果借:庫存商品 90 應交稅費-應交增值稅(進項)8.1 貸:應付賬款 98.1 借:應收賬款109 貸:主營業務收入100 應交稅費-應交增值稅(銷項)9 那么完整的結轉增值稅分錄怎么寫的
匯算清繳,計入營業外收入的小規模納稅人,也就是小微企業增值稅減免政策減免的增值稅計入營業外收入了,匯算清繳時填寫那個表合理
請問老師,新公司沒開過票,要票種核定,在網上核定嗎?我現在點擊領用發票,單子稅務局提示到大廳取票,什么意思
9001認證人員到公司來的車費報銷等。計入業務費嘛
兩道題,都是不征稅處理的問題,為什么一個做錯了不做納稅調整,一個作對了需要納稅調整?請老師指教
A105080表中項目里面我看了半天沒看到有車輛?辛苦老師告知一下謝謝
可以不匯算調整嗎老師,見之前會計報的匯算清繳沒調增
也沒被找
你好,你愿意承受風險就行。
如果做匯算調整,不在季報/年報財務報表—利潤表里列明業務招待費支出可以嗎年
你好,操作是可以的了。
最好在年報財務報表利潤表里列明嗎,我見之前報的,有列明,但是匯繳沒調增
你好,是的你想做規范的話是需要填寫清楚的