您好,這個固定資產清理是不能有余額的,這個不行
老師這個提前出售科目不應該是借固定資產清理1080 累計折舊720 貸固定資產1800 轉銷遞延收益余額并結轉固定資產清理借遞延收益648貸固定資產清理648借營業外支出432 貸固定資產清理432嗎
”固定資產”科目借方余額10,累計折舊貸方2,固定資產清理科目借方余額3,問資產負債表中固定資產期末余額應該填多少?是5還是11
資產負債表中固定資產項目=固定資產科目-累計折舊科目-固定資產減值準備科目+固定資產清理科目(不應該是借-貸+嗎?借方?余額是賣虧了,貸方?余額是賣賺了)為啥老師講的是(借+貸-呢)
老師你好,固定資產報廢清理,是借固定資產清理,累計折舊,貸固定資產。然后借營業外支出,貸固定資產清理嗎?
,借固定資產清理,累計折舊,貸固定資產,借銀行,貸固定資產清理,但是兩個固定資產清理中間有差額,這個差額是計入營業外收入嗎?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
那我是因為公司廠房拆遷了,那是不是可以借:其他應付款—拆遷補償款 貸:固定資產清理
嗯對,相當于沖銷固定資產清理了就行