您好同學(xué): 固定資產(chǎn)報廢清理的分錄如下: 1、固定資產(chǎn)清理,會計分錄為: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn)——設(shè)備名稱 2、處置固定資產(chǎn)時: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 3、若處置產(chǎn)生利得: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入——非流動性資產(chǎn)處置利得(或資產(chǎn)處置損益科目) 若處置實現(xiàn)損失: 借:營業(yè)外支出——非流動性資產(chǎn)處置損失(或資產(chǎn)處置損益科目) 貸:固定資產(chǎn)清理 處置固定資產(chǎn),處置產(chǎn)生的利得以及損失,應(yīng)當通過“固定資產(chǎn)清理”科目、“營業(yè)外收入”相關(guān)二級科目、“營業(yè)外支出”相關(guān)二級科目以及“資產(chǎn)處置損益”科目核算。
老師你好,我們企業(yè)有臺車賣了,固定資產(chǎn)清理的分錄,借:累計折舊,固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn);借:庫存現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費_銷項;假如是處置損失,借:營業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理,對嗎
借:固定資產(chǎn)清理108880累計折舊29720貸:固定資產(chǎn)138600借:銀行存款88000貸:固定資產(chǎn)清理88000借:營業(yè)外支出20880貸:固定資產(chǎn)清理20880這樣對嗎。
已經(jīng)提足折舊的固定資產(chǎn)進行報廢,是借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)清理
老師你好,固定資產(chǎn)報廢清理,是借固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸固定資產(chǎn)。然后借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理嗎?
老師您好,固定資產(chǎn)清理時,賬面沒有殘值。 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 處置賣出: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 最后借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 這樣對嗎?
老師,專票未認證,可以入帳嗎?算成本發(fā)票嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳,補繳了企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么入賬
個體工商戶有稅法要求一定要開基本戶嗎?開票一定要公對公嗎?
老師,我們要上系統(tǒng),打算用產(chǎn)品的個數(shù)來分配料工費,但是這個產(chǎn)品的重量不一樣,生產(chǎn)一個產(chǎn)品時間也不一樣,這樣可以嗎?弊端是啥?
本單位合同蓋章后掃描用PDF格式傳給對方打印出來簽字蓋對方章,用拍照方式傳回,請問這個合同具有法律效力嗎?
如果后期收到的發(fā)票會計沒有調(diào)減 只是把賬調(diào)平 那出納開具的發(fā)票不是虛開了嗎
公司招聘銷售人員,剛來一天覺得不合適給了一天的工資,沒有勞動合同,這種短期員工工資怎么做賬,走銷售費用呢還是管理費用呢
老師你好,請問什么是安措費?
以前年度專項資金使用有誤,需要調(diào)整支出,調(diào)整今年的公用經(jīng)費作為以前年度專項經(jīng)費支出使用,如何調(diào)整賬務(wù)
老師,前期賬有兩年沒做了,我是補的籌備期間的賬嗎?營業(yè)后的賬要做嗎?還是直接做我接手后的就可以呢