你好,對的,分錄就是這樣做的
老師這個(gè)提前出售科目不應(yīng)該是借固定資產(chǎn)清理1080 累計(jì)折舊720 貸固定資產(chǎn)1800 轉(zhuǎn)銷遞延收益余額并結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理借遞延收益648貸固定資產(chǎn)清理648借營業(yè)外支出432 貸固定資產(chǎn)清理432嗎
固定資產(chǎn)處理, 借 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 銷售殘值: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 請問老師是這樣嗎
老師你好,固定資產(chǎn)報(bào)廢清理,是借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)。然后借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理嗎?
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 開發(fā)如果入固定資產(chǎn)清理不去其他收入的話會不會年報(bào)的收入對不上
您 好,老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下: 公司賣舊車的會計(jì)分錄是否如下: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)損益 貸:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
老師,那個(gè)鋼管租賃公司鋼管租出去后。對方給遺失了。這個(gè)發(fā)票怎么開好,帳務(wù)怎么處理?
老師,員工抽獎得到的手機(jī)和愛派是直接并到工資里報(bào)個(gè)稅嗎?還是按偶然所得?
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)多少會觸發(fā)稅務(wù)提醒退稅?
外購商品送客戶用于推廣,企業(yè)所得稅匯算清繳如何填報(bào)?
我們公司24年的工資25年1月才計(jì)提并發(fā)放的,我匯算清繳的時(shí)候看見,現(xiàn)在需要把工資計(jì)提修改到去年12份嗎?修改后還得改季報(bào),年報(bào)是嗎
35000本金,分10個(gè)月還款,每期還3500的本金,每期利息按還款后剩余本金計(jì)算利息,那么這10期的利息怎么計(jì)算?另外2023年1月至2025年6月,銀行同期的那個(gè)LPR大概按0.033計(jì)算可以嗎?
老師,請問庫存商品沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷售后,只算收入,成本不結(jié)轉(zhuǎn),對嗎?
老師,麻煩問一下,我們3月份有一張發(fā)票不應(yīng)該勾選我我做價(jià)稅合計(jì)了,但是這張發(fā)票勾選狀態(tài)始終顯示去勾選,這個(gè)咋辦呢?
公司名下有車,其他員工車牌號的過路費(fèi)報(bào)銷入賬?
單位公戶轉(zhuǎn)賬產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)沒有發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候這個(gè)是不是就算是無票支出,需要填寫在A10500納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30欄(其他);銀行賬戶的活期利息收入需要納稅調(diào)整嗎?
答案不是呀
答案明明是營業(yè)外收入
賬面剩余價(jià)值是1080然后買了648?是這么個(gè)金額吧
遞延收益還有三年沒有攤銷648 然后固定資產(chǎn)賬面價(jià)值減去648就是432因?yàn)橐Y(jié)轉(zhuǎn)所以借方營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理
你就給我說賬面剩余未折舊價(jià)值和固定資產(chǎn)清理賣出的金額就行
在線題庫這個(gè)題提前出售和提前報(bào)廢都一樣,為啥了本書,這個(gè)沒有體現(xiàn)資產(chǎn)處置損益科目
賣出去收到的金額如果比賬面剩余價(jià)值高就用營業(yè)外收入,如果賣出去的金額比賬面剩余價(jià)值低就用營業(yè)外支出,資產(chǎn)處置損益科目也可以,她倆一個(gè)意思
但是課本上寫的出售是損益,處置用營業(yè)外收支 呀 總感覺這個(gè)題好別扭,課本上和在線題庫這兩個(gè)題一模一樣呀,為啥分錄不一樣
科目用營業(yè)外支出或者資產(chǎn)處置損益都可以