您好,這個的話,是屬于13%正常貨物這個的
老師您好,我新接手的公司,公司購買汽車之前的會計沒有入賬計入固定資產(chǎn),1年以后汽車汽車賣了,買的時候是90多萬,賣了70萬,賣了入的是營業(yè)外支出;請教一下老師,這個固定資產(chǎn)沒有入賬,賣出去我覺得是不是要做的盤盈記入營業(yè)外收入
公司要注銷,名下的汽車轉(zhuǎn)讓出去了,也開了專票,票面寫的是機動車*汽車,公司經(jīng)營范圍沒有買賣汽車,現(xiàn)在申報不了增值稅,怎么辦
老師,我們之前在公司名下買了一輛汽車入了固定資產(chǎn),用了兩年現(xiàn)在低價賣出去,就是虧損賣出去,對方讓我們開了發(fā)票,這個發(fā)票上的收入當期申報也是全額按收入申報嗎?還是怎么處理呢?
你好,老師,我們是一般納稅人,公司要把車子賣掉,當時買進來抵扣了13個點的增值稅,現(xiàn)在賣出去,要開幾個點的發(fā)票出去?
老師 我們是運輸公司 有車輛我們賣出去了 賣出去的車輛是賣給個人不需要開發(fā)票的 就在申報增值稅的時候做了未開票收入 稅務(wù)我們做了固定資產(chǎn)清理 那還藥另外做分錄說明未開票收入這項嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
增值稅申報表跟我的利潤表營業(yè)收入不一致可以嗎?這樣計入營業(yè)外收入去了。不在利潤表第一行的營業(yè)收入
您好,這個是可以的,本身賣固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)就有這個
那增值稅申報表填入哪一欄?系統(tǒng)自動生成嗎?直接申報嗎?
對,直接申報就可以
增值稅要交嗎也是交13%
對,一般納稅人13%這個是