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老師,我想問一下庫存的問題,因為前期會計沒有進銷成本沒有對應,所以導致現在庫存有60萬,但實際上是沒有,我想把之前的成本補結轉了,但財務主管說不能轉,因為轉了虧本太多了。但是也沒有更好的辦法去改變,按理來說,補結轉是很正常的吧,補結轉的分錄這樣做:借:以前年度損益調整,貸:庫存,然后:借:利潤分配--未分 貸:以前年底損益調整。這樣就不會影響本期的利潤了(我們是代理記賬的,客戶不想做無票收入,不想交稅)

2024-12-19 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-12-19 15:39

你好,可以的,但是這種有風險。

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快賬用戶2837 追問 2024-12-19 15:41

那要怎么避免這個風險呢?

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齊紅老師 解答 2024-12-19 15:44

你要不做收入的話,對應的支出不要走公司賬戶,不要讓對方開發票。

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你好,可以的,但是這種有風險。
2024-12-19
同學你好,這種補結轉以前年度成本的情況,如果確實是之前遺漏且符合實際業務情況,如實進行賬務調整一般是合理合規的
2024-12-27
同學你好 這個可以的
2021-03-18
你好,那你要要今年調整,你也要調整以前年度報表的,因為你影響之前的損益了
2022-01-24
你的原材料領用的時候減出來
2020-10-09
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