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老師,我在接一家公司的賬時候發現22年的某月前會計記的主營業務成本少入了一個0導致成本結轉少了20多萬。按22年情況其實不用交企業所得稅。但是因為少了20多萬成本需交企業所得稅。在今年我訂正的時候入的是借方未分配利潤調整,老師請問我這樣訂正是否正確?對于這個多交的企業所得稅有沒有什么辦法可以退?我訂正到未分配利潤是不會影響本年利潤,從而沒辦法彌補今年的企業所得稅抵扣數,是這樣嗎?

2023-11-19 23:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-19 23:30

您好,不正確,去年少了這個成本,要去更正申報去年所得稅匯繳申報表,但這樣退稅也怕有風險,就把這個成本算在今年,沖回去年的那個分錄,再做一下正確金額的分錄,這個利潤就在今年減少了,這個成本也利用上了

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快賬用戶7041 追問 2023-11-20 09:44

老師,我是直接沖以前的分錄再做正確的分錄嗎?等于是直接放給今年成本了?那這樣未分配利潤數最后是不對的,就差這個20幾萬。

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齊紅老師 解答 2023-11-20 09:51

您好,直接放給今年成本的話,就是未分配利潤期末數變動了,不會有差異了,因為本年凈利潤變動了

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快賬用戶7041 追問 2023-11-20 10:33

老師,未分配利潤結轉是一年結一次吧?

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齊紅老師 解答 2023-11-20 10:46

您好,可以的呢,但我們每月負債表要把數據填上,要不負債表不平

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您好,不正確,去年少了這個成本,要去更正申報去年所得稅匯繳申報表,但這樣退稅也怕有風險,就把這個成本算在今年,沖回去年的那個分錄,再做一下正確金額的分錄,這個利潤就在今年減少了,這個成本也利用上了
2023-11-19
同學你好 這樣就可以的
2021-06-18
你好,1.正確 2.本期補交所得稅
2020-10-16
你現在是資產負債表和利潤表勾稽不上嗎
2022-01-14
同學您好,直接按著你說的分錄做就行。匯算清繳還沒做。不用修改申報表。
2024-04-10
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