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老師,上一年度盈利的時候我沒有計提所得稅費用,是第二年做的調(diào) 整,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交所得稅,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤,就發(fā)現(xiàn)剛好有這個所得稅的差在里面,譬如說,上年度我盈利8萬,本年虧損了7萬,那本年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤那一欄應(yīng)該是1萬,但現(xiàn)在是1萬過,這個多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個數(shù)字,我該怎么樣才能調(diào)整到實際數(shù)字?調(diào)整的這個企業(yè)所得稅的費用,我當(dāng)時在季報申報報表的時候填進了利潤表的所得稅費用那一欄了的

2022-01-14 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-14 11:09

你現(xiàn)在是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不上嗎

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快賬用戶6655 追問 2022-01-14 11:22

上午度盈利了8萬,本年虧損了7萬,我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后未分配利潤應(yīng)該是1萬,但因為我上年沒有計提所得稅,我本年調(diào)整了企業(yè)所得稅,就像上面說的,交了4000,我在調(diào)整的當(dāng)季度申報報表的時候我在利潤表欄中的企業(yè)所得稅費用那一欄填了4000這個數(shù)字,現(xiàn)在本年未分配利潤是14000,我不知道哪個數(shù)字應(yīng)該是對的

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齊紅老師 解答 2022-01-14 11:25

你好,計提所得稅的話,應(yīng)該是減去所得稅費用的8萬_7萬4000

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你現(xiàn)在是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不上嗎
2022-01-14
你如果多計提,那是否繳過多計提的錢了,如果交了,這個錢是退了嗎 你多計提,如果沒有交,應(yīng)交稅費貸方應(yīng)該有余額和你現(xiàn)在計提的對沖了,如果已經(jīng)繳了,你上面做這個分錄就不能做。
2020-10-17
你好,資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益公式里面有沒有包含利潤分配 未分配利潤
2022-02-23
你好,發(fā)生了以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計 符合這個勾稽關(guān)系就可以的
2020-09-08
同學(xué),您好,這個分錄應(yīng)該修改你的期初未分配利潤的數(shù)據(jù)。
2020-09-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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