這個不行吧,如果其他應付款的形成并不是給老板的錢,你這么做了,問題很大的。特別是查賬的時候流水一拖出來,收款是公司老板或高管,很容易引發風險的。
公司幫客戶貸車款,銀行把款打到公賬上,公司再轉給客戶,做賬可以這樣做嗎 收到貸款,借銀行存款 貸:其他應付款-代收車款, 支付給顧客,借:其他應付款 貸銀行存款
請問,公司支付工傷賠償,賬務處理 借:銀行存款 貸:其他應付款 收到賠償款 借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣可以嗎
A公司借給B公司5萬塊錢, B公司做賬分錄:借:銀行存款 貸:其他應付款-A 歸還分錄:借:其他應付款-A 貸:銀行存款 A公司支出分錄:借:其他應收款-B 貸:銀行存款 收到返還本金,分錄:借;銀行存款 貸:其他應收款-B 分錄這樣做對嗎
其他應付款很大,利用公司銀行存款余額給老板,借其他應付款貸銀行存款,在借銀行存款貸實收資本,這樣可以嗎?這樣銀行存款里的錢,還可以轉出來嗎?
賬是提前借了一筆錢支付但是這筆錢是個掛賬。我做賬可以這樣做嗎。借款時候借:其他應收貸:銀行存款,還款時借:其他應付貸:其他應收。收到掛賬時候是借:銀行存款貸其他應付。剛好這一筆是個借款沖掉掛賬借:銀行存款貸:其他應付,是委托其他公司收了錢。我這樣一借一貸其他應收和應付可以嗎
老師五一勞動節快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉出來嗎
工商跟稅務的財務負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的