你好 ;? 那你們 中間 會賺取差價比如服務費嗎??
你好:我們是汽車二級公司,基本4S店開客戶發(fā)票,我們想做代收代付,但是一般是客戶付給私戶,私戶再付給公司賬戶,之前問老師的回復讓做收客戶款:借其他應收款,貸:其他應付款;付到公司時:借銀行,付其他應收款;公戶付4S店時:借其他應付款,貸:銀行; 想問下:可以直接做:公戶收到款時做:銀行存款,貸:其他應付款;付車款時:借:其他應付款,貸:銀行存款 可以嗎?
公司幫客戶貸車款,銀行把款打到公賬上,公司再轉(zhuǎn)給客戶,做賬可以這樣做嗎 收到貸款,借銀行存款 貸:其他應付款-代收車款, 支付給顧客,借:其他應付款 貸銀行存款
老師好 客戶提前支付的快遞費 給我們 我們先借 銀行存款 貸 其他應收款 ,等到我們再支付給快遞公司的 時間 借 其他應收 貸銀行存款 是這樣嗎
公司代客戶支付木工費,客戶已經(jīng)把款付給公司了,怎么做分錄,收到代付款時借銀行存款,貸其他應付款,支付木工費時,借其他應付款,貸銀行存款對嗎
老師,請問一下,貨款不公對公,客戶把錢轉(zhuǎn)給股東,股東再轉(zhuǎn)到對公戶,這樣可以嗎? 借:應收賬款-客戶 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 借:其他應收款-股東 貸:應收帳款-客戶, 借:銀行存款- 貸:其他應收款-股東,老師?這樣做分錄對嗎?
你好老師,我企業(yè)沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業(yè)務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業(yè)所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會計準則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時 借:固定資產(chǎn)-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調(diào)整哪些?
有手續(xù)費,只手續(xù)費計入收入,然后交增值稅
需要什么做原始憑證,因為只是代收的,然后銀行都是和客戶簽合同,我們沒有也沒有發(fā)票
?你好 ; 那你就? ?簽訂合同才行哦 。 到時代收代付? 賺取服務費 做收入處理;? ?