同學,你好 嗯嗯,是的
老師,在做企業(yè)所得稅匯算清繳,21年年末做了一筆管理費用-餐費5318,這筆款發(fā)票要不回來了,這22年年初通過以前年度損益調整了分錄,在填寫期間費用明細表中-業(yè)務招待費直接21年末的賬載金額減5318,還是調減在納稅調整項目明細表中扣除類調整項目的其他?
老師,我現(xiàn)在匯算清繳要把入了主營業(yè)務成本的工資調整到期間費用。不然系統(tǒng)預警提示成本遠遠大于收入。我是按照同個金額,一邊營業(yè)成本那里減少,同事去納稅調整項目報表明細表的其他欄,賬載金額填0,稅收金額填營業(yè)成本減少那個金額,是嗎?
您好,老師 是這樣的,我們公司開出去發(fā)票645,到賬600,這個賬之前一個老師教我做營業(yè)外支出,到匯繳清算時在調整明細表上第30行進行調增。和我看了一下表格,有四個要填寫:賬載金額,稅收金額。調增金額,調減金額。那填在哪一欄下面數(shù)字是不是45呢?
老師,你好,去年公司有白條入庫的成本(發(fā)票沒有拿回來),現(xiàn)在匯算需要調增,把這部分成本剔除出來,請問是在匯算清繳里納稅調整項目表的那一欄填寫這個數(shù)據(jù)呢?
你好,我賬面上暫估40萬,目前發(fā)票開回來30萬,還差10未開回,匯算清繳調增應該填寫在A105000納稅調整項目明細表中的“二、扣除類調整項目”里的30欄。具體填寫方式是在“賬載金額”中填寫賬面暫估40萬,稅收金額填寫30萬,調增金額10萬。這樣填寫對嗎?
貨物運輸電子收款憑證可以稅前扣除嗎?(上面的章是:全國統(tǒng)一電子行程單監(jiān)制貨拉拉監(jiān)制)
老師,發(fā)票認證和發(fā)票入賬,有什么區(qū)別,是先認證再入賬嗎
老師 電子行業(yè)將委托加工費發(fā)票開具成電子元器件,發(fā)票中不開具數(shù)量只開具金額,這種情況稅務實務中是否認可?
企業(yè)所得稅第4季度預繳申報完成,未繳納稅款形成欠稅,請問這種情況下還可以對第四季度進行更正申報嗎
請問下銑床車件刀具量大,購買了可以用到壞,這個要怎么攤分制造費用呢
年報的時候,先報年度財務報表還是先做匯算清繳。
老師電子普通發(fā)票機票不可以做進項稅抵扣嗎
老師您好,請問物流公司掛靠收取管理費怎么賬務處理?\'還有經(jīng)營期間產(chǎn)生的油費過路費等能算成本嗎?怎么賬務處理,車輛賣出的話怎么處理。
建筑服務做咨詢類和設計類怎么做暫估成本分錄?
個體戶日常開票不到兩萬,法人銷售不動產(chǎn)代開發(fā)票50萬,這個補稅是僅僅補不動產(chǎn)的稅還是這個個體戶也要補稅