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老師 剛看到一筆賬 當時的憑證是按照收到的租賃款確認的收入 銷項是按照實際收到的租賃款計算的 而發票開錯了 比實際收到的租賃款多了2500 稅款已經繳納 后面把那張錯的發票紅沖了又重新開了一張正確的發票 那之前做的那張憑證需要紅沖重新填制一張嗎

2024-11-10 22:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-10 22:22

是的,你需要對原來的會計憑證進行紅沖處理,然后根據新開具的正確發票重新制作一張會計憑證,以確保會計記錄的準確性和財務報表的正確反映。這樣做可以保證財務數據的一致性和合規性。

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快賬用戶2334 追問 2024-11-10 22:29

即使那張憑證做的確認收入的數額與正確開具的發票數額是相同的也需要紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-10 22:31

如果確認的收入數額與正確開具的發票數額相同,并且沒有其他錯誤,那么原憑證可以不進行紅沖。只需確保所有記錄都與實際的交易情況相符,保持賬務的準確性。

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快賬用戶2334 追問 2024-11-10 22:45

那重新開具正確發票的當月還需要填制什么憑證嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-10 22:46

重新開具正確發票后,你需要填制一張銷售收入的會計憑證,記錄新開具的發票金額和相應的稅額。同時,也需要記錄紅沖舊發票的會計憑證,以反映這一更正動作。這樣可以確保財務記錄的完整性和準確性。

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快賬用戶2334 追問 2024-11-10 22:55

老師 不是很明白 可以舉個例子嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-10 22:59

當然可以。比如,原來錯誤地開具了一張含稅金額為12500元的發票,稅率是10%,那么紅沖這張發票的會計憑證應該是: 借:應收賬款 12500元 貸:主營業務收入 11364元 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 1136元 然后,根據實際收到的租賃款10000元重新開具正確的發票,相應的會計憑證應該是: 借:應收賬款 10000元 貸:主營業務收入 9091元 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 909元 這樣就能確保所有的財務記錄都反映了實際的經濟活動。

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快賬用戶2334 追問 2024-11-10 23:24

謝謝老師!老師舉例的很明白。可是我覺得我的問題沒有表述清楚,我想問的是1月份填制的憑證是不是可以不用紅沖 ,不用紅沖的話9月還需要再填制一張憑證嗎?

謝謝老師!老師舉例的很明白。可是我覺得我的問題沒有表述清楚,我想問的是1月份填制的憑證是不是可以不用紅沖 ,不用紅沖的話9月還需要再填制一張憑證嗎?
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齊紅老師 解答 2024-11-10 23:27

如果1月份的憑證金額與重新開具的發票金額相同,并且沒有其他錯誤,那么1月份的憑證不需要紅沖。對于9月份,由于進行了發票的紅沖和重新開具,你需要填制兩張憑證:一張是紅沖原來錯誤發票的憑證,另一張是根據新發票記錄收入和稅金的憑證。這樣做是為了記錄發票更正的整個過程,保證會計記錄的完整性。

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快賬用戶2334 追問 2024-11-10 23:30

“一張是紅沖原來錯誤發票的憑證,另一張是根據新發票記錄收入和稅金的憑證”這兩張憑證怎么填制呢

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齊紅老師 解答 2024-11-10 23:32

對于紅沖原來錯誤發票的憑證,你可以這樣填制: 借:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 貸:應收賬款 這樣的分錄是將原來的收入和相應的銷項稅額進行沖銷。 對于根據新發票記錄收入和稅金的憑證,則應這樣填制: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 這樣的分錄是按照新發票的金額重新確認收入和計入相應的銷項稅額。 確保金額和稅率與實際的發票相符,這樣可以保證財務記錄的準確性。

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快賬用戶2334 追問 2024-11-10 23:45

老師 是這樣嗎?這樣銀行存款應該不會有變化是嗎?

老師 是這樣嗎?這樣銀行存款應該不會有變化是嗎?
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齊紅老師 解答 2024-11-10 23:47

是的,你說得對。在這種情況下,銀行存款賬面上的數額不會有變化,因為這些會計分錄只涉及到收入和稅金的確認,以及紅沖操作,而不涉及實際的現金流動。紅沖操作和重新開具發票主要是為了糾正會計記錄和稅務記錄,確保它們的準確性和合法性。

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是的,你需要對原來的會計憑證進行紅沖處理,然后根據新開具的正確發票重新制作一張會計憑證,以確保會計記錄的準確性和財務報表的正確反映。這樣做可以保證財務數據的一致性和合規性。
2024-11-10
普通發票的對方不用給你負數發票,你看一下你自己能下載下來嗎?下載下來你自己下載,可以放原始憑證,沒有的話,你自己寫一個說明就可以的。這個正確的發票需要附上 之前的籃子發票也需要
2024-08-20
不是,這個沖紅的記賬憑證 這個發票聯和記賬聯,都貼后面,客戶退回來的這張錯誤的發票聯貼之前藍字后面或者是貼紅字分錄后面可以,這個申報是藍字加紅字去申報,這個是減掉之后去申報,要是負數話,這個直接0申報,之前有學員反饋問過稅局負數話這個直接0申報了
2020-09-15
你好! 可以的
2019-09-08
你好,將原憑證沖回,再做新的發票憑證。
2019-09-08
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