你好,這個租金不需要攤銷,你每個月借管理費用,租金貸,應付賬款。 然后體檢的時候每個月借應付賬款,貸其他應收款
老師請問一下這樣一個業務我怎么處理,我公司付之前用公賬付了房租,是付到個人賬戶,之前沒有發票,做的分錄為借其他應收款,貸銀行存款,今年房東又給我們提供了發票,我是要怎么做賬呢,能沖之前的嗎
老師好,2022年攤了一筆費用37500元,每個月3125元,到現在也沒支付,也沒收到發票, 現在2023年了,咋整? 之前的會計憑證是, 借:管理費用-房租3125,貸:長期待攤費用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了, 這是2022年做的賬,現在2023年了, 紅沖的時候,是會計科目不變,金額負數嗎?老師 借:管理費用-房租-3125,貸:長期待攤費用-房租-3125嗎? 更正時,金額是正數,這樣可以嗎? 具體的會計科目是怎樣的? 接過這個問題的老師請先不要接了,想聽聽其他老師的建議?。?! 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費用37500元,每個月3125元,到現在也沒支付,也沒收到發票, 現在2023年了,咋整? 之前的會計憑證是, 借:管理費用-房租3125,貸:長期待攤費用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了, 這是2022年做的賬,現在2023年了, 紅沖的時候,是會計科目不變,金額負數嗎?老師 借:管理費用-房租-3125,貸:長期待攤費用-房租-3125嗎? 更正時,金額是正數,這樣可以嗎? 具體的會計科目是怎樣的? 接過這個問題的老師請先不要接了,想聽聽其他老師的建議!!! 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費用37500元,每個月3125元,到現在也沒支付,也沒收到發票, 現在2023年了,咋整? 之前的會計憑證是, 借:管理費用-房租3125,貸:長期待攤費用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了, 這是2022年做的賬,現在2023年了, 紅沖的時候,是會計科目不變,金額負數嗎?老師 借:管理費用-房租-3125,貸:長期待攤費用-房租-3125嗎? 更正時,金額是正數,這樣可以嗎? 具體的會計科目是怎樣的? 接過這個問題的老師請先不要接了,想聽聽其他老師的建議?。?! 謝謝
老師請教個問題,2021年A以個人名義租用了500平方廠房后來因為資金斷裂廠房閑置了,2021年又將租過來的廠房轉租給B未開發票,2023年A有了新項目就注冊了一個公司成為法人身份,這個時候之前轉租的人B要求A在2023年補開2021和2022年之前的兩年租金發票給他們入賬要求在備注里面寫明補開21年和22年,請問下這個時候A可以用新公司名義開給他們嗎?還是必須以個人名義補開給他們?現在有點迷茫要怎么處理好,而且補開得話應該有滯納金的吧?
??平衲?月畢業滿5年,可以報考今年的中級嗎
應付賬款可以在什么情況下可以再調把數值調低?
老師,我們公司成立還沒收入,管理費用100多萬,這樣匯算報上去有沒有風險呢,之前會計移交23年做到管理費用,24年80多萬我可以做在長期待攤費用嗎
資本率也就是什么率?我看章程約定資產率達到30%就可以股東分紅?
老師,我對遞延所得稅不理解,[難過]不懂是什么意思
老師,能不能給一份,餐飲行業的常規會計分錄都有哪些?
固定資產大型修繕發生的結算審計費用應該計入什么科目,雙會計分錄,部門經濟分類放在哪個分類里面?
請教下,拼柜出口 各自報關 出口退稅需要對方報關單嗎?
匯算填報資產折舊納稅調整明細表中,資產原值和本年折舊,累計折舊都是填寫本年購入金額+以前年度購入的資產原值合計數嗎?
職工加上退休返聘人數也不滿30人,其中有幾個人是退休返聘人員,由于當地稅務說法不統一,殘保金可以全員納入申報基數里嗎?因為個稅都是統一按照薪金申報,如果按照減去返聘人員為基數,申報時會關聯個稅數據風險提示,反正不滿30人免征,總共才十幾個人,可以全部作為基數申報了嗎?
這么說,我要10萬按月分攤,不能一次充減?
他不能提供發票,對稅有什么影響(有什么地方需要特別處理嗎?
你好,是的,是按月了。
那不是得充到2026年了?
你好,是的,這個只能慢慢來。
他不能提供發票,對稅有什么影響(有什么地方需要特別處理嗎?(個稅或者其他的)
你好,你這個沒有發票的話,你的管理費用,租金不能稅前扣除。
對于他有個稅嗎?
你好,他出租是會有個稅的。
他這個借款在前幾年,最近才簽合同,時間上會有影響嗎?
你好這個沒什么影響,不用擔心。
他的租房收入,會產生個稅嗎?
你好,是的,是會產生個稅的。
個稅怎么處理?
你好,這個正常來說是員工自己負擔。如果公司一定要負擔的話,也只能計入營業外支出。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。