同學,你好 是可以的
2019年11月份固定資產卡片根據當月收的發票金額登記了,且分錄也按發票直接記入了固定資產。已計提了4個月的折舊。 但實際收到的發票只是這臺機器總價的一半。現在跨年了,我改如何調整錯誤
老師,公司處于籌建期,我是11月份建的賬錄入的原始卡片,現在12月份了,固定資產憑證我是自己錄入的,不是自動生成的。本來期初余額應該都是0的,但是現在不平,我只好在期初錄了固定資產的數才平。可是累計折舊還是不平。現在原始卡片也不能修改了,因為沒有在當月,怎么辦啊?
老師,請問下2020年4月份買的設備當時入固定資產了,但是未建卡片,折舊沒提,現在應該怎么處理啊?
老師,請問下21年11月開始啟用賬套,但是固定資產沒有使用固定資產卡片,是用的手工賬計提折舊的,現在22年4月想用固定資產卡片了,是從21年11月開始入賬,還是22年4月開始入賬呢
老師,我想問下,2023年9月我有一項固定資產15000,入固定資產卡片的時候記金額成15萬了,后面都按這個系統自動計提折舊了,現在已經2024年4月了,這個有辦法整改沒有
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對價,取得乙公司60%的股權,并于當日起能夠對乙公司實施控制。合并日◇該廠房的賬面原價為700萬元◇已提折舊200萬元◇已提減值準備30萬元,公允價值為800萬元。甲公司投資當日"資本公積﹣﹣資本溢價"為50萬元,"盈余公積"為20萬元。合并當日,乙公司凈資產的賬面價值為600萬元,公允價值為1500萬元。假定此項企業合并之前,甲、乙兩公司之間沒有發生任何交易◇會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業合并,編制公司合并乙公司的會計分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業合并,編制甲公司合并乙公司的會計分錄。
2.20x4年3月1日,乙公司通過換股合并取得了B公司70%的控股權。乙公司共計發行股票(債券)1500萬股,每股面值1元,合并日市場價格為每股2.5元。同時,乙公司以銀行存款支付發行過程中產生的傭金、手續費等10萬元,支付與合并直接相關的費用5萬元。合并日,B公司凈資產賬面價值為2500萬元,其中,股本1500萬元,資本公積500萬元,盈余公積和未分配利潤分別為400萬元和100萬元。合并日B公司可辨認凈資產公允價值為3000萬元◇其中增值額500萬元為固定資產的評估增值。假定此項企業合并之前,乙、B兩公司之間沒有發生任何交易,會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。要求:(1)假定該合并為同一控制下企業合并,編制乙公司合并B公司的會計分錄;(2)假定該合并為非同一控制下企業合并,編制乙公司合并B公司的會計分錄;(3)假定該合并為非同一控制下企業合并,計算合并報表中確認的商譽金額。
老師,如果企業注銷要不要查歷年所得稅匯算清繳數據的?
年報已公示是上傳成功是嗎
這個音響設備折舊年限多久
同學,你好 一般是折舊3年