如果是住房,你們出租給個人的是1.5%的稅率,其他的是5%的稅率。季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅附加稅, 附加稅6%, 印花稅1‰減半, 房產稅,土地使用稅,這些都是房東來交。 企業(yè)所得稅5%,小型微利企業(yè)的。
我公司是一般納稅人 現把一部分房屋出租給了另外一個公司 對方把房租費交了要開增值稅普通發(fā)票 我們經營范圍內沒有房屋租賃這項,能開房租費的發(fā)票嗎?
老師,你好,請教一下,我們公司租的廠房,分租了部分出去,我們開了專票,請問下,怎么做賬?這個收到的租金還是交給了出租方的,因為出租方給我們開了發(fā)票,我們分租部分出去,對方也要我們開票,我們開了,但這個賬應該不是其他業(yè)務收入吧,因為這個租金,我們還是給了出租方,等于是把收到的發(fā)票,開了部分給別人
老師請問我們公司租別人的廠房需要出租方給我們開增值稅票,會涉及哪些稅率,分別是多少呢?租金是40萬
老師好,請問制造業(yè)一般納稅人向其他公司出租閑置廠房收取租金及水電費,我們開發(fā)票給對方稅率分別多少,這個業(yè)務除了增值稅及其附加稅還要交哪些稅
請問老師,我們企業(yè)要租個人的房租作為單位宿舍,個人需要給我們開發(fā)票,發(fā)票稅率是多少呢,涉及哪些稅率,是不是只交增值稅,23年個人房屋月租金未滿1 0萬,是不是免征增值稅呢?因為房東一聽到要開票就不想租給公司
房屋租賃行業(yè),客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
房產稅,土地使用稅,這兩個稅費,我們是租的房東的,不需要我們出吧,房東在取得房產的時候,不就應該交了房產稅、土地使用稅嗎
對的是的,房東繳納的
出租宿舍算不算住房,如果租給公司,開票給公司是不是5%稅率
是的對的,是5%的稅率
出租宿舍算不算住房呢
看房產證 開給公司,不管是住房還是非住房,都是5%的稅率。
好的,謝謝老師
不用客氣,國慶節(jié)快樂。
老師,你好,還有個疑問,剛你說的季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅附加稅。 我們是承租方,意思我們房東(個人)開發(fā)票給我們公司,30萬以內的普票不用繳納5%的稅費和附加稅嗎
記住300,000普通發(fā)票免增值稅是你開出去的