租金稅率9%,水費9%,電費13%
還有印花稅。
老師,你好, 我們是招商物業公司,由于公司開辦前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的。現在我們要把前期的代收的物管費及租金收入收回來,把對方公司代付的增值稅、附加稅和企業所得稅支付給對方。月末,我把這些物管費及租金確認為其他業務收入,然后把稅費沖銷計提的稅金,但是申報的時候,申報表是反映不出來我已經支付了代付的稅金,是不是會重復納稅?(對方公司是一般納稅人,我們是小規模納稅人)
老師,請問,我們公司是一般納稅人企業,蔣租入的廠房其中一半轉租出去,且開了增值稅專用發票。在申報增值稅時,表中需要把這部分租金收入分開填寫在第4行,第1、2列中嗎?還是不用分開申報,直接填寫在第3行(9%說率的貨物及加工修理修配勞務)第1、2列中。
老師好,請問制造業一般納稅人向其他公司出租閑置廠房收取租金及水電費,我們開發票給對方稅率分別多少,這個業務除了增值稅及其附加稅還要交哪些稅
老師你好,我想咨詢,我公司老板另購買了產業園的廠房,最開始是閑置的,目前沒有自用,過過了幾個月就出租了一部分出去,有出租業務了,我現在要建賬,選會計準則是選小企業會計準則(2013)還是新會計準則(2019年執行)。還有就是未出租的還是按固定資產核算,出租的轉投資性房地產核算,租金計入其他業務收入,折舊計入其他業務成本。房產稅和土地使用稅計入稅金及附加,費用類的計入費用科目,對嗎
老師好!我們是制造業有多余廠房,這個月出租了,承租方A公司要開水電費發票。水電費在開戶是我們公司名,交水電費也是從公司賬戶扣。我們只是給A公司裝了一個水電表,按每月水電費繳費清單的單價收取A公司水電費,沒賺差價。請問我們可以走代收代付?然后開發票也是代收水電費,水3% 電費13%? 這代收代付如何申報?如果開的是轉售水電的話就要交附加稅…這個如何處理?怎么開票呢?
老師您好我是湖北十堰地區的,我想注冊農業相關合作社或者公司,現在注冊資金需要實繳了嗎?
老師,土地的面積3萬平米,廠房占地1萬平米,整個土地的三通一平費用,按面積比例分攤到廠房的建設成本中嗎?
甲公司為增值稅小規模納稅人,2019年5月從國外進口一批音響,海關核定的關稅完稅價格為116萬元,繳納關稅11.6萬元。已知增值稅稅率為13%,征收率為3%,計算甲公司該筆業務應繳納增值稅稅額
企業所得稅匯算清繳中,投資性房地產折舊要按20年折舊嗎?
請問這道題分錄是怎么做的?
老師您好,請問員工出意外險,保險公司現在要紙質版資料,做賬的話需要留下什么紙質版的憑證?剩下的給保險公司!現在資料有醫院發票,病例,個人的付款記錄,住院整個的費用明細,還有拍的片子和出拍片結果的單子等等,基本所有紙質資料都在。謝謝老師
老師,您好,信用等級變成M級是什么原因?都是按時申報納稅的
老師,公司安排員工去旅游,這個旅游費是有發票的,還要計入工資申報個稅嗎?
老師,請問一下差額費率累進法拆分是按照什么原理拆分的,比如553萬,客服收的服務費按46650來拆分的,分的100+400+53=553,我都不知道這個按什么原理來拆分的
企業給員工上下班補助的車費或者就是憑票給報銷,賬務應怎么處理呢
那房產稅有什么不一樣,以前我們是安房廠原值全額交納房產稅,如果出租去一部分那房產稅怎么交
出租按照從租計稅方式。
那是不是就根據房產面積比例確定原來房產價值,交納自有廠房房產稅,然后出租部分安不含稅租金12%交納出租部分房產稅?
是,根據房產面積比例確定原來房產價值,交納自有廠房房產稅,然后出租部分安不含稅租金12%交納出租部分房產稅
我們這個月一次性收了他們3年的房租60萬,這個業務分錄我這個月咋做
借:銀行存款
貸:預收賬款
按月確認收入
借:預收賬款
貸:其他業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅 -銷項
增值稅也是按月確認?
若按月開票,按月確認,若一次性開票,開票時確認銷項
一次性收取了可以按月開票確認?
是的,可以的,預收房租可以了