小規模納稅人季度繳納增值稅,可以在季度末的月份進行計提,下個月繳納增值稅。 具體來說,在季度中的前兩個月,一般不需要單獨對增值稅進行計提處理。在季度末那個月,根據本季度的銷售額和征收率計算出應繳納的增值稅,并進行計提。下月初申報繳納增值稅。 例如,在第一、二月不做增值稅計提分錄。在第三個月,計算出本季度應繳納的增值稅后,做如下分錄: 借:應收賬款等(根據業務確定的科目) 貸:主營業務收入 應交稅費 — 應交增值稅 下月初繳納增值稅時: 借:應交稅費 — 應交增值稅 貸:銀行存款
老師,請問我們公司是小規模納稅人,增值稅和附加稅是按照季度繳納,那么我們是每個月計提增值稅還是每個季度計提一次增值稅?
老師,公司各項稅金除增值稅按月繳納外其他稅金都是按季度繳納,按季度繳納的稅款需要每個月計提還是按季度計提?
老師,小規模納稅人自行開具的增值稅專票,季度末需要計提嗎?還是下個月繳納后直接做,借:應交稅費-應交增值稅,貸:銀行存款
個體工商戶季度繳納增值稅,個人所得稅,每月需要計提么,還是季度繳納月度(3 6 9 12月)計提
老師,小規模納稅人是每筆計提增值稅,還是月末計提增值稅,還是季度末計提呢?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
老師 像你寫的這個分錄 因為我們是咖啡館所以每天都會有一筆分錄收入的 所以我在季度月末例如3月份月末做一筆應交稅費 應交增值稅 轉出未繳 貸 應交稅費 未交增值稅嗎
同學你好 小規模沒有應交稅費三級科目 交稅的時候 借應交稅費應交增值稅貸銀行存款 如果不交 轉到營業外收入