你好,9月份就可以了。
老師,請教一個問題: 這邊稅務要求項目工程預繳要在次月的申報期才能預繳,但是總公司又要先預繳才能開發票,以前我們是當月先去稅局預繳,然后拿完稅證明到總公司開發票給發包方,現在稅務當月工程款不讓預繳,要等到次月申報期才能交,總公司 沒有預繳又不肯先給開票,稅務說如果是預收款的話,可以在當月預繳,現在急著開票想知道預收款和工程款預繳或者抵減的時候會有什么區別嗎?現在是預繳時間對不上
異地預繳 建筑行業,7月先開了發票,8月份己申報完成后,8月份預繳稅款的時候,所屬期直接是7月1-7月30號, 我8月后來又開了發票, 同一項目,8月預繳了稅款, 我現在要申報8月份的,,申報表上只顯示我8月份預繳的稅款, 沒有7月份預繳的金額,自己塡上去,又過不了 老師,這種情況怎么處理
老師,我們公司是一般納稅人,9月開異地建筑工程服務發票,9%.開44w ,同一個項目,10月又開11萬,那我10月預繳時候,9月那筆我選上月,10月開的,豈不是選本月的所屬期,還是,干脆10月這11萬,留11月份時候再申報?有點亂了,還是可以跟9月的44萬一起,選上期,
請問老師,房地產項目已竣工交付屬于現房銷售階段,收到的房款還需要預繳增值稅嗎?比如8月份我收到了張三房子尾款40萬元整,8月份我開了張三全額發票60萬元,銷項稅是9%,預收款40萬元預繳增值稅3%,相當繳了12%的增值稅。
老師您好!請教一下,我們是建筑工程公司項目,在2023年4月開具了349957元發票,稅率是9%,在異地預繳了,在次月5月申報匯繳了,但是6月份接到通知說,工程結算有誤多結算了,要把4月開具的發票紅沖掉,在開一張正確的276915元,4月份多預繳的稅額怎么辦,賬該怎么做。
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
選9月的話,我10月申報增值稅的時候就可以扣除預繳的對吧?
對的是的,是有意思的
為什么不選8月呢?
你因為你發票在9月份開的。
老師能回答的具體一點嗎?我就是這個沒懂?
發票在9月份開的,你預繳的時候在9月份或者是10月15號之前預繳都可以。所屬期都是選擇9月份申報9月份的增值稅的時候抵扣填寫。