你好,你問項目所在地稅務局那邊還能退回吧?或者是你們以后這個項目還有嗎 有的話你以后再少交就行。
老師,你好,我公司經營業務需要,2019年12月份發生業務15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發票金額,現在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發票,故現在才向貴局申請1650份發票補開2019年12月的收入,望貴局批準, 19年12月發生銀行流水15098254.35,當時已經按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發票全部開對是沒錯的,關鍵是有一張開錯了,已經跨月了,稅款在12月份已領繳了,我現在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉到五月份嗎?
請問下施工企業于2021年12月份開具給房開的建安專票,金額多開了296.8萬元,一張發票。我們在該房開承接了兩個項目工程,一個是一期,一個是二期,現在我一期多開了,必須得沖紅嗎,還是說將多開的發票金額放到二期去呢,我們是異地經營,我已經在項目所以在預繳稅款了,增值稅也已經在2021年一月份申報完畢了
建筑行業,在11月份開了3個異地項目的發票給業主,其中一個項目是正常申報預繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了,因跨區域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數。提交時不通過,提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對!我應該怎么去填寫這個金額?
老師您好!請教一下,我們是建筑工程公司項目,在2023年4月開具了349957元發票,稅率是9%,在異地預繳了,在次月5月申報匯繳了,但是6月份接到通知說,工程結算有誤多結算了,要把4月開具的發票紅沖掉,在開一張正確的276915元,4月份多預繳的稅額怎么辦,賬該怎么做。
老師,我公司有名兼職員工,1-12月,每個月4500,8月和9月發放了4500*12=54000元,他在另一家正常申報了工資每個月3500,繳納社保,沒有繳納公積金,其他年終獎什么都沒有。我現在要怎么申報,從9月份開始申報54000/4=13500元,9月繳納個稅2160.00元,10-12應該也是預繳納一樣的,請問這樣申報的話,明年匯算清繳需要繳納多少個稅,具體的,我9-12年預繳的個稅8640元會退的嗎
老師,請問一下住酒店收到專票,可以抵扣的嘛?
交給門店的押金為什么屬于其他應收款
老師,我們是一般納稅人,種植銷售茶葉,請問增值稅。企業所得稅免嗎
你好,我想問一下,我們公司剛成立的,現在要做審計報告用于投標,就需要財務報表提供給他們,我們公司現在沒開過發票,但是給員交社保,所以利潤是負數,我現在想把利潤做成零,這種情況能行嗎
公司購買的廠房租給其他公司,房產稅跟土地使用稅是公司交還是承租方繳納
老師,2025年最新個體戶累進稅率表有嗎?
收到政府中藥材規范化生產示范基地建設項目補貼款該怎么入賬,貸方用什么科目呢
怎么從個稅申報系統里下載excel模板?
會計中級職稱什么時候報名?
哪個網站可以查所有農產品的稅率表? 還有稅務文件能查詢稅收分類編碼
稅務那邊不能退,可以少交,但是這會計科目,怎么沖
借應交稅費,預交增值稅,城建稅,地方教育教育附加,貸銀行房款,這個不用充的,你以后少預繳不做不就行了。
你交了多少,這里就得填寫多少。
我現在應交稅費-銷項稅額是負數,
這個怎么沖啊!
你好,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費,應交增值稅交項結轉這一個就可以的
老師!這樣子我的應交稅費-銷項稅額還是負數??!
老師!沒明白你的意思,可以幫忙寫一個完整的會計科目
借應收賬款負數 貸主營業務收入負數,應交稅費銷項負數。 借應交稅費、應交增值稅銷項 貸應交稅、非應交增值稅轉出未交增值稅。
老師!你好!科目是不是弄反了,因為貸方:負數的應交稅費-銷項稅額,他不就是在借方:應交稅費-銷項稅額,我在做一次借應交稅費-銷項稅額,貸應交稅費-轉出未交增值稅,負數更多了
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅、非應交增值稅銷項
老師你好!我還是沒明白?。∧沁@樣子應交稅費-銷項稅額還是有負數??!然后轉出未交增值稅和非應交增值稅銷項也有數啊!沒沖掉??!
怎么會有附屬余額,他當時有一個負數是在借方,那現在結轉了是在貸方,怎么還會有余額?
這個是打錯字了對嗎?其實就是應交稅費-應交增值稅銷項稅額
是的,對的,是費 這個
好的!謝謝老板!辛苦了
不用客氣,工作愉快