你好,兩個都需要做, 借管理費用福利費貸,應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費 貸庫存商品 應交稅費,應交增值稅進項轉出。
員工報銷為公司購買粽子發給員工分錄: 借:管理費用——職工福利 貸:應付職工薪酬——職工福利 借:應付職工薪酬——職工福利 貸:銀行存款 對嗎?
老師,你好,請問用公司購進的存貨給員工發福利,借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費;借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存商品;這樣對嗎
領導購買手機報銷 只能算福利費吧 記入管理費用 -福利費 是不是要先計提職工福利 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬 福利費。 報銷再沖應付職工薪酬 福利費
老師報銷員工購買員工福利品,分錄借:管理費用~福利費 貸:應付職工薪酬~福利費 借:應付職工薪酬福利費 貸:其他應付款~員工對嗎?
公司購買飲用水分錄是 借管理費用福利費 貸應付職工薪酬福利費,再借應付職工薪酬福利費 貸銀行嗎
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。