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老師,你好,請問用公司購進的存貨給員工發福利,借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費;借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存商品;這樣對嗎

2021-10-08 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-08 17:39

你好,購進的貨物用于集體福利,需要按銷售處理,確認銷售收入和結轉成本,因此后面的一步是不對的

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快賬用戶2609 追問 2021-10-08 17:43

計提: 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 應交稅費-應交增值稅(銷項) 發放: 借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存商品

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齊紅老師 解答 2021-10-08 17:55

計提: 你好,之前答復有點不太準確,按照銷售處理是企業所得稅法上的規定,會計上貸記庫存商品,同時如果購進時有進項稅需作進項稅額轉出。 發放時: 借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項)

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齊紅老師 解答 2021-10-08 17:57

發放時: 借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 以這個為準

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快賬用戶2609 追問 2021-10-08 17:59

那計提時: 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 就不用銷項稅額了吧

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齊紅老師 解答 2021-10-08 18:09

是的,只在發放時做一次就可以

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相關問題討論
你好,購進的貨物用于集體福利,需要按銷售處理,確認銷售收入和結轉成本,因此后面的一步是不對的
2021-10-08
你好對的,是這么做的。
2021-07-09
選擇第一種必須通過應付職工薪酬。
2022-01-18
是的,借:管理費用-職工福利費 貸:應付職工薪酬-福利費
2022-04-23
你好,沒錯的的就是這么做的
2024-03-07
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