你好,這個沒關系,是可以開的。
老師 我公司現有一輛車要出售,但是經營范圍沒有這一項,對方還要求我們開發票,要怎么處理比較合規呢
車子是我們公司固定資產,交通局來要我們強制報廢,請問一下這個強制報廢是不是應該給我們出一個證明。主要我們當廢品處理買對方不要發票。主要我們固定資產還有余值。怎么做清理的賬務?
老師您好,我公司之前是小規模納稅人購進了一批固定資產現在我們是一般納稅人了但是我們公司需要注銷,需要將這一批固定資產轉讓給別的公司但是對方要求我們開3%的普票,那我公司開票應該注意什么呢,就如果我們直接開出來的話是不是就是銷售固定資產了我們公司的經營范圍內又沒有可以銷售固定資產的這樣開出來會不會有問題會不會
我公司有購買了一輛車作為固定資產,但是不用,租給另外一家公司使用,月租賃3000左右,需要把這個月租金開票給對方公司不,我們公司也沒有經營租賃的經營范圍。
老師我想問下我們這邊之前有一批別的公司購買的車輛給我們做租賃使用,現在對方幫這些車輛要回,但是之前發票也是開的別的公司,我們只有使用權但是我們收到這批車輛我這邊是做了借固定資產貸其他應付款現在車輛要還給對方我們這邊做借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 ,但是我的其他應付款我要用什么科目幫他掛賬沖銷。
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
那開票項目是什么呢
固定資產清理嗎
你好,直接開這個叉車就行。備注上寫上二手設備
現在賬面金額是9萬多,可能也就賣個1萬左右,可以嗎
你好,這個就要看市場價大概多少了。
對方也可以抵扣進賬嗎
你好,是的,是可以抵扣的。
好的,謝謝
你好,不用客氣的人。