同學,你好 是的,稅款所屬期是7月
異地預繳 建筑行業,7月先開了發票,8月份己申報完成后,8月份預繳稅款的時候,所屬期直接是7月1-7月30號, 我8月后來又開了發票, 同一項目,8月預繳了稅款, 我現在要申報8月份的,,申報表上只顯示我8月份預繳的稅款, 沒有7月份預繳的金額,自己塡上去,又過不了 老師,這種情況怎么處理
老師,請問我們項目是8.13進行異地預繳的,稅款所屬期是7月。8月申報期的時候沒辦法用這次預繳進行抵扣嗎?稅管員說哪個月份預繳的,系統只會在哪個月份帶出來數據。那這8.13預繳的稅只能用在9月份申報了?
我們有異地項目6月份開的發票,但是沒有去項目地預繳,9月份我們要去項目所在地預繳6月份開票的稅,請問申報表所屬期應該怎么填?是填開票所屬月份嗎
建筑工程公司,云南項目6月份開票,7月份做的稅款預繳,預繳的業務應該做賬到6月還是7月?
老師我司異地施工7月預繳增值稅和附加稅了!本來應該6月份開完票就做預繳,但是賬上缺乏資金通知7月份做的異地預繳,7月份我司沒有對外開發票!現在申報所屬期7月稅費,表一里增值稅和附加稅都是負數!請問可以申報嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?