同學你好 對的 9月15日之前申報
異地預繳 建筑行業,7月先開了發票,8月份己申報完成后,8月份預繳稅款的時候,所屬期直接是7月1-7月30號, 我8月后來又開了發票, 同一項目,8月預繳了稅款, 我現在要申報8月份的,,申報表上只顯示我8月份預繳的稅款, 沒有7月份預繳的金額,自己塡上去,又過不了 老師,這種情況怎么處理
老師,請問我們項目是8.13進行異地預繳的,稅款所屬期是7月。8月申報期的時候沒辦法用這次預繳進行抵扣嗎?稅管員說哪個月份預繳的,系統只會在哪個月份帶出來數據。那這8.13預繳的稅只能用在9月份申報了?
老師 您好 我們公司是建筑公司 前幾天專管員聯系我 說公司數據比對存在風險 ,請各位納稅人將屬期2019.6——2021.10按月“異地預繳申報稅額、異地預繳實際入庫稅額、金牛區預繳稅額抵減申報數據、金牛區實際抵減稅額”做一個表格。我不知道那個預繳稅額 敵艦申報數據跟實際地減稅額是個什么意思 ?像這個數據的話 在哪里可以查的到 如果我們沒有手動備份的話
建筑行業,在11月份開了3個異地項目的發票給業主,其中一個項目是正常申報預繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了,因跨區域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數。提交時不通過,提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對!我應該怎么去填寫這個金額?
老師、應收賬款余額在貸方 表示什么意思?
請問 暫估入庫票回來后發現估高了 那么成本結轉需要沖回成本 是同方向紅字沖回嗎 那么庫存臺賬上怎么處理呢
老板從銀行賬戶取出10000元作為備用金,這個要怎么記?
這道題的D選項,在明顯微小錯報臨界值處已經提到組成部分注冊會計師需要將組成部分財務信息中識別出的超過這個臨界值的錯報通報給集團項目組
金蝶旗艦版自制入庫核算流程
老師,你有吉林省各項稅率表嗎
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,小規模交稅能用到應交稅費-未交增值稅嗎
累計賬面上有未交增值稅余額,但是現在4月增值稅申報表應交增值稅為零,以哪個為準
老師,請問如果薪資15000元,然后公司幫個人承擔個人部分一半的社保,個人部分是500元,請問稅前工資是多少?請列公式和結果
老師,就是說哪個月份進行增值稅預繳的,這部分預繳稅只能在那個月份抵扣嗎?我以為8.15申報截止日前預繳的,在申報時可以抵扣
不是 填寫了預繳之后什么時間抵減都行 要那個月份填寫預繳
8.13號預繳的增值稅,8.15申報7月份所屬期的增值稅能不能抵減?我在8.15申報時填寫了預繳抵扣,顯示增值稅申報比對不通過。今天到稅務局問,他說8月預繳的稅,不能抵7月
8月預繳的肯定不能抵7月的
好的,那明白了,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝