紅字發(fā)票你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行,它不需要勾選。
老師好,供應(yīng)商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購(gòu)買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報(bào)稅是顯示比對(duì)不通過(guò)。
發(fā)現(xiàn)5月份收到的一張發(fā)票出現(xiàn)錯(cuò)誤,發(fā)票已經(jīng)入賬,但是我沒(méi)有勾選抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我把發(fā)票退回去,對(duì)方給我紅字發(fā)票以及正確發(fā)票,共計(jì)兩張發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)這兩張發(fā)票,我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,上個(gè)月,別人開給我們一張發(fā)票1000,不含稅884.96,稅額115.04,當(dāng)時(shí),我沒(méi)有抵扣,這張票已入賬,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額115.04,后來(lái),我開具一張紅字信息表,當(dāng)時(shí),選的是,購(gòu)買方未抵扣開具紅字,上傳后,對(duì)方開負(fù)數(shù)給我們了,現(xiàn)在,我在勾選平臺(tái)中,勾選不到這張票了,該怎么處理
老師,我現(xiàn)在申報(bào)遇到一個(gè)問(wèn)題,就是我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣勾選了5張發(fā)票,已統(tǒng)計(jì)確認(rèn),申報(bào)時(shí)數(shù)字準(zhǔn)備區(qū)只顯示了3張發(fā)票,未顯示的那兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是2019年10月份開的,一張稅率是13%,一張稅率是6%的,一直沒(méi)勾選,這個(gè)該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我2月份收到一張發(fā)票,當(dāng)月勾選并抵扣了,3月2號(hào)銷售方開了紅字發(fā)票,一直沒(méi)寄給我,我報(bào)稅的時(shí)候也沒(méi)顯示進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我該怎么處理,老師
我想問(wèn)一下,酒店給我開出的普票我沒(méi)報(bào)銷,公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷嗎?這只有開出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒(méi)有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,沒(méi)有用生產(chǎn)成本和庫(kù)存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒(méi)有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
附表二,20行里面填寫。
請(qǐng)問(wèn)要怎么操作轉(zhuǎn)出勾選的,然后哪個(gè)附表二,是指增值稅附表二是嗎?那更正后的正數(shù)發(fā)票是要勾選嗎
你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不用勾選的,直接申報(bào)附表2。
更正后的證書發(fā)票,在抵扣勾選里面找到這個(gè)發(fā)票前面的對(duì)號(hào),打上,然后提交。在抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面確認(rèn)他和其他的專票一樣就行。