您好,這個的話是更正2023年第四季度的企業所得稅申報表的? 這個要
老師,我公司是一般納稅人,2023年12月有未開票收入當時沒有申報,在4月已經更正增值稅申報表,當時沒有更正第四季度所得稅。這個未開票收入可以在匯算清繳表里更正嗎?還是必須更正第四季度報表?
老師,我更正了2023年第4的財務報表,第4季度的企業所得稅要更正嗎?還是在匯算清繳那更正就行了
老師你好,我想請問,這個月我更正了去年12月份的個稅,導致2023的工資總額減少,現在我要更正2023的企業所得稅匯算清繳,表格里面更改了管理費用,導致和2023年的利潤表數據不一致,現在等于還要更改2023年的年報,所以現在還要改2023年12月份的憑證,當時根據利潤總額計提的所得稅,在2024年1月份預繳過了,現在企業所得稅匯算清繳表里面已經預繳的金額和我現在改過管理費用之后要預繳的金額不一致,我現在要怎么做2023年計提所得稅費用這一筆憑證
2023年度企業所得稅已經匯算清繳完成,現在發現少享受了退役軍人稅收優惠政策,故現在更正申報了2023年12月的增值稅申報表,享受了9000元增值稅優惠。退役軍人稅收優惠是計入其他收益的,這樣的情況下需要更正申報2023年的企業所得稅嗎?
我們公司是商貿公司一般納稅人,現在被查2021年到2023年的賬,稅管員說我們交稅太少,抵扣的進項太多。稅局要我們補2023年的增值稅和企業所得稅。做無票收入在2023年12月份。那就要更正2023年12月的增值稅申報表是嗎?還要調整2023年的年度匯算清繳表是嗎?那我們還需要更正2023年第4季的企業所得稅嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?