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樸老師問一下,我們公司有勞務派遣人員,是勞務費給我們發(fā)票開過來,然后我們通過公帳匯錢給他們,那這樣我應該怎么做分錄?

2024-08-01 13:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-08-01 13:34

當公司收到勞務派遣人員開具的勞務費發(fā)票,并通過公賬匯款時,會計分錄如下: 借:管理費用/銷售費用/生產成本等(根據勞務派遣人員的工作部門確定費用科目) 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)(如果取得的是增值稅專用發(fā)票,且符合抵扣條件) 貸:銀行存款 例如,如果勞務派遣人員在生產部門工作,那么就借記“生產成本”;如果在管理部門工作,就借記“管理費用”。

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快賬用戶5152 追問 2024-08-01 14:08

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-01 14:11

滿意請給紅五星好評,謝謝

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當公司收到勞務派遣人員開具的勞務費發(fā)票,并通過公賬匯款時,會計分錄如下: 借:管理費用/銷售費用/生產成本等(根據勞務派遣人員的工作部門確定費用科目) 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)(如果取得的是增值稅專用發(fā)票,且符合抵扣條件) 貸:銀行存款 例如,如果勞務派遣人員在生產部門工作,那么就借記“生產成本”;如果在管理部門工作,就借記“管理費用”。
2024-08-01
您好,借成本費用,貸應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬工資,貸銀行存款,借管理費用服務費,貸其他應付款
2022-04-21
你好 : 借其他應收款? -第三方公司? 貸銀行存款 ;?? 借? 管理費用- 工資 - 社保 貸應付職工薪酬- 工資-社保 ;? 支付 ;借?應付職工薪酬- 工資-社保? ; 其他應收款-個人社保 貸其他應收款? -第三方公司??
2022-04-21
(二)小規(guī)模納稅人 【例題】C公司是一家勞務派遣公司,小規(guī)模納稅人。2016年11月2日收到用工方支付的勞務派遣費用共計100萬元,其中需要代發(fā)勞務派遣工資75萬元,支付五險一金21萬,共計96萬元。C公司選擇差額納稅。 (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 1 000 000.00   貸:主營業(yè)務收入952 380.95     應交稅費———應交增值稅47 619.05=952380.95*0.05 (2)確認可扣減的成本費用及應交增值稅差額抵減 借:主營業(yè)務成本 914 285.71   應交稅費———應交增值稅 45 714.29=914285.71*0.05   貸:應付職工薪酬———應付工資 750 000.00     應付職工薪酬———五險一金 210 000.00 (3)實際繳納增值稅的計算 實際繳納數=47619.05-45714.29=1 904.76元
2023-03-09
你好你好這個不需要填進去
2024-10-11
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