好,是的,對方需要全額開發(fā)票給你的。
老師,我想請問一下,公司有勞務派遣員工,像這種情況,勞務派遣員工的工資也是做進工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務派遣人員,那么應該直接是由公司一筆支付勞務派遣人員的工資給到勞務派遣公司啊,勞務派遣公司給我們公司開具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務派遣員工的工資和個稅都應該由勞務派遣公司來負責發(fā)放和申報啊,難道不是嗎?
我們公司是一般納稅人,通過勞務派遣公司招人并將工資薪金轉給勞務公司然后再由勞務派遣公司發(fā)放給員工,這樣可以讓勞務公司給我們開具除了服務費還包括工資的金額專票給我們嗎?
關于勞務派遣,我們直接付工資給勞務派遣人員,和支付給勞務派遣公司由勞務派遣公司代發(fā),這兩種性質一樣嗎?勞務派遣公司要給我們開什么票呢?
人力資源公司通過勞務派遣方式給我公司派遣工作人員,我公司將勞務派遣人員的工資和社保付給人力資源公司,他們給開具發(fā)票。這部分發(fā)票我們如何入賬
我們給勞務公司下的員工發(fā)工資、保險費,勞務公司只有勞務派遣證,目前沒人力資源服務許可證,對方可以給我們開具人力資源服務——勞務派遣服務發(fā)票嗎
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網(wǎng)站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發(fā)工資,個人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導出中發(fā)票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調增了業(yè)務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業(yè),來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
屬于工資薪金范疇的可以開具專票嗎?不會有什么影響吧?稅法允許嗎?
你好,這個是對方的工資,薪金是你們的成本費用,開專票可以的。