借應交稅費應交增值稅 貸營業外收入就成了
請問老師,小規模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認收入時、借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額);貸:主營業務收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:營業外收入
小規模納稅人,結轉減免增值稅,是每個季度末結轉嗎,每個月的應交稅費-應交增值稅不結轉,也不處理,累計到季度末以后,如果沒有超過30萬,就一次性結轉到營業外收入-減免稅額收入嗎
#提問#請問老師小規模季度報稅不超30萬不交增值稅,做分錄借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅,然后借應交稅費-應交增值稅,貸營業外收入(增值稅減免),那這是本月就轉營業外收入呢?還是季度報稅時才3個月一起轉呢?
老師,請問小規模納稅人每月有銷售業務,借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅金——應交增值稅 如果季度不含稅銷售額超過30萬,季度末增值稅應該怎么做分錄?
老師晚上好,請問小規模納稅人季度不超30萬免稅,開的普票平時入賬是這樣嗎, 借,應收賬款 貸,主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 季度不超30萬時 借,應交稅費,應交增值稅 貸,營業外收入 這樣對嗎? 月底怎么結轉?謝謝
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
營業外收入二級科目寫什么合適呢,營業外收入-增值稅減免?
營業外收入稅款減免就成
謝謝老師!!
沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝