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滯納金的納稅調增 在稅款所屬期 還是繳款年度呢? 比如 2020年企業所得稅在2021年11月( 也就是過了2021.5.31的所得稅匯算清繳)發現需要調增費用, 然后需要補繳納所得稅和滯納金, 那么這個產生的滯納金 需要回到2020年的納稅調增項目明細表進行調增?還是直接在2021年的納稅調增項目明細表進行調整呢? 謝謝

2024-07-21 16:18
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齊紅老師

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2024-07-21 16:19

您好,一定是在繳款年度。直接在2021年的納稅調增項目明細表進行調整,因為稅務系統是要比對這個滯納金的,是收付實現制

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您好,一定是在繳款年度。直接在2021年的納稅調增項目明細表進行調整,因為稅務系統是要比對這個滯納金的,是收付實現制
2024-07-21
滯納金是由于22年的企業所得稅未及時繳納而產生的,因此它應該與22年的企業所得稅一起進行處理。在會計分錄中,您已經將滯納金和企業所得稅一起記入了“以前年度損益調整”科目,這是正確的。 關于滯納金在稅務報表中的處理,由于滯納金是22年產生的,因此它應該被納入22年的企業所得稅年報中進行納稅調整。即使23年的企業所得稅匯算清繳還未完成,滯納金也不應該被納入23年的年報中。 您需要將滯納金759.73元在22年的企業所得稅年報中進行納稅調增。 關于您提到的A105000表的問題,第19行和第20行通常與稅收調整項目有關。您需要根據實際情況填寫這些行次,確保所有稅收調整項目都被正確反映。
2024-03-26
你好,調整之后導致退稅,是不涉及滯納金的 如果是調整之后補稅,就需要繳納滯納金?
2024-04-10
您好,您是否有其他罰款單據未取得
2021-04-27
你好!應該是調整18年的。要交滯納金。
2020-12-03
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