你好!是按勞務成嫩核算的,食堂人員不是和你們簽的合同把?三方給你們提供什么發票?
我是每月計提工資時:借生產成本、管理費用、銷售費用、制造費用,貸應付職工薪酬-工資(實發)和社會保險費(個人),計提工資時直接扣掉當月扣員工的伙食費,分攤的費用是按應發工資還是實發工資?
某公司8月份給每個員工發放食堂伙食補貼100元作為職工福利,其中生產工人90人,車間管理人員16人,企業管理人員12人。該業務的會計分錄是?借:生產成本(?)制造費用(?)管理費用(?)貸:應付職工薪酬—福利費(?)借:應付職工薪酬—福利費(?)貸:銀行存款(?)
請問老師房地產開發企業項目上的食堂費用,是不是得按照項目部人員工資計提福利費,借:開發成本-福利費 貸:應付職工薪酬 支付食堂費用時:借應付職工薪酬 貸:銀行存款,謝謝。 另外管理人員工資計提福利費走管理費用-福利費?謝謝
老師 我們是專業承包食堂的公司,食堂員工的社保費用企業承擔的那部分是算什么費用呢?是跟工資一樣算主營業務成本嗎?還是算管理費用?
老師,您好,我是幼兒園食堂,人員工資由第三方代發,(保險和工資都開一張發票,發票內容是人力資源服務課時服務)我們人員工資分錄應該怎么寫呢? 借:伙食成本人員費用-人員費用-工資費用 貸:應付職工薪酬-工資費用 借:應付職工薪酬-工資費用 貸:銀存款 還是 借:伙食成本費用-管理費用-其他費用 貸:應付職工薪酬-工資費用 借:應付職工薪酬-工資費用 貸:銀行存款
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
請問采購合同中,商品在最后的總價128000元,商家給優惠了,在總價后面寫了優惠價120000元,到時候開票也是按12萬元開票和付款,可以嗎?
老師,六稅兩費的減免政策是從什么時候開始的?2022年的政策是什么?
21年買的車,車子16萬,有8000殘值,23年底折舊結束。申報24年年報,需要把殘值折舊嗎?還是本年折舊按0
資產負債表資本金是看那個數據?
你好老師,另一個新公司開票,怎么把之前的客戶資料導入新公司
老師,圖片是金蝶k3暫估入庫的操作流程,金蝶星空云暫估入庫的操作流程是怎么樣的
老師 4月銷項大于進項 月末怎么做增值稅分錄 和留抵稅有關系嗎
食堂人員和第三方簽的合同,發票開的內容是購買課時服務。可是食堂帳沒有勞務費這個科目。
發票內容:經紀代理服務-課時服務費
你好!有服務費二級科目嗎?
沒有服務費,只有伙食成本費用-人員費用、基本伙食費用、管理費用、折舊什么的啦
你好!按發票放到管理費用里面
老師,我們憑證附工資條,也是管理費嗎?計管理費其他費用?
你好,你們不是用對方的發票嗎?
有發票的話就不要再用工資條了
原來只用發票,后來上級領導來檢查,檢查了發票和工資條相符度,我就附上工資條了
你好,發票內容和工資條不相符不建議放在后面
是相符的,那我走管理費-其他費用?沒有勞務費那個科目。還是人員費用-工資或者其他費用?
你好,后面放的是工資條發票開的是經紀代理服務-課時服務費,你這里應該是雇的員工餐的廚師和服務人員吧?和課時費有關系嗎?是實際業務嗎?不相符吧?
是廚師和服務人員,因為行政賬開的課時費,食堂就也這么開的,是不對嗎?
你好,是的,實際業務與發票內容不符
那發票應該開什么呢?
你好,按你們實際業務一般的應該是開勞務費發票
開勞務費的話,走哪個科目呢?
你好,也是管理費用,可以增設二級科目勞務費