你好,單位是一般計稅,13%的稅率。
老師,我們公司2021年買了一輛二手車,收到的是二手車市場開具的發票,不能抵扣進項稅的,現在把這輛車買了該按什么繳納 增值稅
老師,我們公司2021年買了一輛二手車,收到的是二手車市場開具的發票,不能抵扣進項稅的,現在把這輛車買了該按什么繳納 增值稅
老師,我們公司出售了一輛二手車,我們是一般納稅人,當時買進來的二手車不能抵扣進項,是二手車市場給我們開具的發票,我們是21年買進來的,現在繳納增值稅按多少繳納
老師單位是一般納稅人銷售二手車輛,購入的時候3%的進項專用發票按3%抵扣的進項稅,現在賣了要按多少來申報增值稅
老師,我們是一般納稅人,2016年購買了一輛二手車,取得二手車銷售統一發票,沒有抵扣進項,現在銷售這輛車,增值稅稅率應該按照13%,還是按照3%減按2%繳納吶
我們填報匯算清繳報表時,發現工會經費超過賬上工資金額的2%了,原因是我們做工資時當月會做計提,次月發放后做沖減,每月計提沖減,滾動一年,發現只剩下24年年初和年末兩個數據無法抵消,而24年年初沖減的是23.12月計提工資(金額較大),24年年末計提的是24.12月工資(金額較小)。24年我們進行了裁員,計提差大概是100多萬,而工會經費是按照實際發放工資數的2%繳納的,計提差導致我們的實際工資調小了,現在我們要多交稅了。請問老師這個有什么方法可以解決嗎?
老師,運輸公司給我們開9%的專票,讓我們支付6%的稅點錢,這樣合適嗎
老師您好,分公司重新設一個臨時戶,走賬,是只能存,轉賬,不能取嗎
我公司承攬一項技術安裝服務工程,里面有進的一些硬件設備,但是甲方只讓我們開技術服務費發票,我們可以把這些硬件作為固定資產進行折舊嗎?
機動車發票為啥在電子稅務局抵扣勾選里找不到
選擇差額征稅,我是不是必須開普通發票,不能開專票
2023年漏繳了印花稅,需要補繳1.4萬元,請問當年所得稅需要調整嗎
請問老師,我在報匯算清繳基本信息填寫股東信息的時候,下面沒有自動帶出來股東信息,我又不知道具體的股東,就查了一下賬戶查詢,有個納稅人信息查詢,我點投資方信息,里面啥也沒有,這個怎么弄,匯算清繳股東信息怎么弄呢?公司是去年剛成立的
代辦簽證費、代訂住宿費、代訂機票、航空保險,這些發票入什么費用?出國參展的
老師,從哪里可以查詢到手上這張專票,在幾月份做的抵扣?
這個不能按3%減按2%嗎
銷售使用過的固定資產不是有這個優惠政策嗎?
是的,你不符合要求的,2013年之前買來的是簡易計稅
我們公司是按照簡易方法計稅的,所以當時沒有抵扣
這樣也要按照13%計稅嗎?
你好那就按照3%來減,按2%。
嗯嗯好的
不用客氣,工作愉快。
這個基礎是要有取得增值稅專用發票嗎?
和你取得的什么發票沒有關系。
嗯嗯,好的謝謝
不用客氣,工作愉快。