一般納稅人按照13%計(jì)算申報(bào)增值稅。
您好,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在想要處理公司的一輛車,購入的時(shí)候已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,往外開的話按13%稅率開票呢還是按銷售舊物減按2%開票呢? 是開增值稅專票還是開二手車發(fā)票?
老師,我們公司出售了一輛二手車,我們是一般納稅人,當(dāng)時(shí)買進(jìn)來的二手車不能抵扣進(jìn)項(xiàng),是二手車市場給我們開具的發(fā)票,我們是21年買進(jìn)來的,現(xiàn)在繳納增值稅按多少繳納
老師,我們公司出售一輛車,2021年購入的二手車,當(dāng)時(shí)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在繳納增值稅按多少繳納,這輛車賣了58 萬,請(qǐng)老師具體講一下
老師,我們公司出售一輛車,2021年購入的二手車,當(dāng)時(shí)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在繳納增值稅按多少繳納,這輛車賣了58 萬,請(qǐng)老師具體講一下
老師單位是一般納稅人銷售二手車輛,購入的時(shí)候3%的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票按3%抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在賣了要按多少來申報(bào)增值稅
A105080表中項(xiàng)目里面我看了半天沒看到有車輛?辛苦老師告知一下謝謝
你好老師,一般說的開票要稅點(diǎn),這個(gè)稅點(diǎn)計(jì)算是按照含稅還是不含稅的基數(shù)計(jì)算呢
會(huì)計(jì)爛賬亂賬要怎么處理?面試時(shí)候問到有無獨(dú)特見解?
我司銷售商品50件(送5件),每件40元;共收款2000元,發(fā)票應(yīng)該怎么開,第一種是商品是開55件,金額2000元?第二種是開55件 單價(jià)40元 金額2200元,第二行再開負(fù)數(shù)折扣直接200元?哪種是正確的?
運(yùn)輸公司24年的未開票收入,在25年開票可以抵用嗎?
公司營業(yè)執(zhí)照范圍有機(jī)械租賃,但是公司沒有機(jī)械設(shè)備,也沒有向外租賃機(jī)械設(shè)備,那我們公司能對(duì)外開具租賃發(fā)票嗎
我司銷售商品50件(送5件),每件40元;共收款2000元,發(fā)票應(yīng)該怎么開,第一種是商品是開55件,金額2000元?第二種是開55件 單價(jià)40元 金額2200元,第二行再開負(fù)數(shù)折扣直接200元?哪種是正確的?
老師,向銀行貸款支付的利息,企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?
老師匯算24年,24年1月計(jì)提發(fā)放了23年12月的工資算24年工資薪金嗎
請(qǐng)問一下,個(gè)人可以私下給別的公司兼職嗎?符合規(guī)定嗎?
我進(jìn)項(xiàng)抵扣的時(shí)候是按3抵扣的呀也要按13申報(bào)嗎
就是我購入的時(shí)候人家給我開的是3%的專票
你好,現(xiàn)在咱銷售。是按13%計(jì)算稅款申報(bào)的。 然后咱申報(bào)當(dāng)期有進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣。
好的,我是4月份銷售的,現(xiàn)在稅務(wù)局要求申報(bào),我是在電子稅務(wù)局增值稅哪里申報(bào)嗎
你好 在5月所屬期的 增值稅申報(bào)表里填寫申報(bào)
老師那就變更一下五月份的增值稅申報(bào)表嗎
你好 是的 可能更正申報(bào)的?
老師我現(xiàn)在這種情況稅表咋樣填寫
填寫,你不含增值稅的銷售額到增值稅表一里面。 對(duì)應(yīng)13稅率貨物的那一行。
這個(gè)我是指單位銷售他自己使用過的這個(gè)車輛這樣填寫。我們單位要不是專門銷售二手車的,就是這樣填寫。