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老師好!我們6月份出了一批音響,但是進項發票沒開過來,這個月可以不結轉主營業務成本,等7月份收到發票再結轉主營業務成本嗎,還有出貨出去的數據線客戶那邊說暫時不開票,我們可以先掛庫存商品,等開出銷售票再結轉出庫嗎?

2024-07-09 12:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-09 12:19

你好,你的收入和成本需要匹配,如果你做了收入的話,對應的成本也得結轉 可以

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快賬用戶2554 追問 2024-07-09 13:18

音響我們是直接購買的成品直接出貨,6月份沒收到票應該怎么操作產品出庫呢

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齊紅老師 解答 2024-07-09 13:20

借庫存商品 貸應付賬款暫估 銷售出去,借銀行放款,貸主營業務收入,應交稅費 借主營業務成本,貸庫存商品。

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快賬用戶2554 追問 2024-07-09 13:52

月初在把暫估這筆記賬沖銷是吧

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齊紅老師 解答 2024-07-09 13:53

發票到了再調整就行。

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相關問題討論
你好,你的收入和成本需要匹配,如果你做了收入的話,對應的成本也得結轉 可以
2024-07-09
您好,是先開發票后收到采購發票?
2023-07-03
你好 ;1 可以根據發票來做賬 ; 但是? ?沒有發票的情況下; 實際發生了 業務后? ? 也得暫估入成本費用去; 不然不符合權責發生制來處理? ?
2022-12-09
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。? ??
2021-12-13
你好這個先根據這個暫估去結轉成本,后續取得發票有差異沖掉重新按發票去結轉成本就可以
2021-06-18
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