你好,資產的做一個借款,借庫存現金貸其他應付款,讓你的資產有數據。這個金額可以填寫1000也可以填寫1萬。人數的話,你老板還是一個人,這里填寫1就行。
我公司稅控盤已上交,不準備開公司了,一直掛著0申報的,所以資產負債表和利潤表都沒有數據,都是0,但是現在申報企業所得稅季度表,填第三季度資產總額中不能為0,就填了0.01,以前填0.01都行啊,現在顯示:期末資產總額與資產負債表中的資產累計金額不一致,但是表上數據都是0啊,這個又不能填0,怎么辦?
老師,我想咨詢一下:2020年第四季度剛剛成立的企業,資產負債表期初數是0,在填寫企業所得稅申報表的時候,季初數怎么填?
老師,我們是五月份新成立的公司,在填寫企業所得稅季報的時候,季初資產總額該怎么填寫?系統要求要大于0,但是我們新成立的公司,季初的資產確實是0,該怎么辦呢
老師,我填企業所得稅申報表的時候,人數和資產總額的季初,為什么不讓填0,我們公司二月份成立,三月份才開始有人員和資產的,季初數據 就是0啊,這個怎么回事?
老師,我們廣州新開企業,現在第二季度申報的時候準備0申報,可是我們實際從業人數跟資產額都是0,在填寫所得稅報表的時候卻不允許填0這樣情況怎么辦呢
就是比如供應商單價不含運費,運費我們自己付的,算入庫時候是不是運費也算進商品成本里面,這個分錄怎么做
應收賬款的賬齡分析是寫按賬齡披露那一部分,還是寫按組合計提壞賬準備那一部分
老師,公司原來注冊資金是200萬,實繳50萬,現在減資到30萬了,我賬務需要處理嗎?
24年底暫估主營業務成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現在五月主營業務成本還是還是負20萬,請問我在匯算清繳要調增嗎?
算進成本里面,那分錄是怎么做
AB公司簽署購銷合同,已發部分貨,開具部分發票,由于業務轉移,B公司要求將已開發票退回,并退款,將業務移交和B公司關聯方C公司,對于A公司有什么風險
您好,請問2024年有部分資產在2024年6月,或者2024年中途已折舊完,那折舊完的在匯算清繳的資產折舊表中還要填寫嗎?
個人開評審費發票,增值稅附加稅個稅怎么計算
老師好,小規模納稅人清理固定資產給個人,可以給他開票嗎?
江蘇這邊 離職人員 社保未減掉 現在結算期要多交一個月離職人員的 ,還有其他辦法嗎?操作
做一個借款的分錄應該怎么做呢?
這樣子做了的話我的資產負債表利潤表還能填0嗎?
借庫存現金 貸其他應付款,我上面給你寫了。
不可以的,你的資產負債表不能填寫0了。你的貨幣資金和其他應付款余額。
剛剛申報了0的,是否可以作廢的呢?那是不是只修改資產負債表就可以呢?利潤表不需要改?
建議還是作廢吧,你的利潤表里面零申報。
好的謝謝老師,!還有就是我們老板想實繳資金進去銀行賬戶,需要什么流程的嗎,還是說直接轉入?
是以直接注資進去好還是以借款的形式進去好呢?二者有什么區別
他個人賬戶轉款到公司賬戶,備注投資款就行。
投資款的話,是做實收資本。借款的話,以后可以還錢,做其他應付款。
需要繳納印花稅的嗎?
實收資本需要交,其他的不用。
實收資本印花稅怎么計算的呢?怎么處理的呀?謝謝老師!
實收資本乘以萬分之2.5,小規模或者小型微利企業在這個基礎上還可以減半。
老師,就是在轉入資本的那個季度申報這個印花稅是吧,這個稅錢需要老板另外轉入的嗎?
你去看下電子稅務局我的信息企業信息里面,你的稅種認定是按照什么來的?大部分都是按年。按年的話,你在明年1月份才能申報。
這個錢是你們公司來出,不能是老板了。
比如投進去2萬,需要再轉40元進去作為印花稅繳納嗎
是小微企業,那就是20元印花稅
可以的,可以這么做的,只要不大于你的注冊資本就行。
謝謝老師,不是很明白,意思是這個投入資本的印花稅不能大于實繳資本是嗎?那么如果明年1月才申報,我現在是不是也需要先計提?
你好,實收資本不能大于注冊資本。
我的稅種認定那里還沒有印花稅,是不是需要申請添加進去呢,這兩個應該怎么選呢
主稅嗎,征收品目那里不會選
你好,沒有認定的,你符合印花稅稅目的,按次申報就行。這里不用增加的。