那么紅沖多計提的金額
金蝶固定資產(chǎn)模塊,月底計提折舊的時候顯示本期應(yīng)計提折舊額大于剩余折舊額,是什么原因呢?(我們換了賬套,有些固定資產(chǎn)是移過來的,所以增加卡片的時候,在累計折舊那里填了數(shù)字,但是系統(tǒng)折舊的時候還是按照原值折舊的)
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了。現(xiàn)在怎么調(diào)啊?謝謝老師!
老師,請問下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價值,本年折舊 是本年12個月管理費用計提年舊的總額,累計折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時借的累計折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬,上年累計折舊35萬,出售固定資產(chǎn)20萬(已累計折舊10萬),本年計提折舊10萬(含出售固定資產(chǎn)計提一個月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計折舊35?
老師,請問當(dāng)時入賬固定資產(chǎn)原值多了,但計提折舊是按實際的計提的,這個差異如何處理?
老師,去年折舊多提了,累計折舊金額已經(jīng)超過資產(chǎn)原值了,應(yīng)該如何處理?申報這個表,就是不通過
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報主表(2024年版) 您當(dāng)期申報數(shù)據(jù)與上年營業(yè)收入申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年營業(yè)收 入[3533876.15]、上年營業(yè)收入[0],請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認(rèn)申報數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數(shù),為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛?cè)ヒ患夜荆F(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個體,今天報年報我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報都沒有報,現(xiàn)在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內(nèi)沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現(xiàn)在的界面點進(jìn)去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業(yè)務(wù)量那么多。直接法做得完嗎?