你好,25行這個是你上一個月的應(yīng)補(bǔ)稅款,它是自動出來的。如果你是正常交稅的話,25和30欄填寫一樣的。
老師,我在申報增值稅的時候保存主表時彈出《您當(dāng)前存在期初未繳稅額,請核實是否填寫第30欄半期繳納上期應(yīng)納稅額》,這個是什么意思呀,我這個月不交稅,這個金額是之前一直就有,那我該怎么處理呀
老師您好,增值稅納稅申報表上有一欄次25 期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))這個是什么意思,數(shù)據(jù)是從哪里來的
老師您好,我增值稅申報表中的第25行期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))、第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額、第34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,比如這張表是所屬期2023年8月份的增值稅申報表,那么34行的意思是8月期末結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅的金額,對吧,那么第25行和30行,請您幫我解釋下,我迷糊了。蟹蟹老師
老師,增值稅納稅申報表中 我畫圈那三個 是什么意思 期初未交稅額 是什么本期已繳稅額那個數(shù)又是怎么來的 總之我畫圈的那幾個 您給我講講 可以不
老師 ,我們單位增值稅納稅申報表期初未繳稅額那一欄的數(shù) ,好幾年了數(shù)都一直對不上 ,不知道是什么原因, 一般來說期初未繳稅額就是上個月應(yīng)該要交的稅 但是那個數(shù)一直都不對 一直多好多
郭老師在么?有個問題咨詢一下
員工社保沒在自己公司,餐費不能做自己公司,稅務(wù)局給拎出來了。這個怎么處理
老師,制造部門里也設(shè)置了招待費科目,在匯算的時候要與管理費用和銷售費用里的招待費加一起做調(diào)整的吧?
老師,年度總營業(yè)成本大于年度總購進(jìn)的金額會是什么原因呢?
老師 你說員工有一筆宿舍的住宿費之前我們公司已經(jīng)對公付了,已經(jīng)計入當(dāng)期費用了,現(xiàn)在要在員工工資里把這筆錢扣掉,你說咋做合適呢,把之前那筆費用沖掉嗎?如果沖掉了,現(xiàn)在發(fā)工資了,怎么做分錄
老師,現(xiàn)在個稅還可以申報年終獎嗎?24年沒有申報?現(xiàn)在申報是不是25年才可以匯算清繳還是24年?
老師你好,這邊送的快賬軟件現(xiàn)在還能入三月份的賬嗎?
老師 你說員工有一筆宿舍的住宿費之前我們公司已經(jīng)對公付了,已經(jīng)計入當(dāng)期費用了,現(xiàn)在要在員工工資里把這筆錢扣掉,你說咋做合適呢,把之前那筆費用沖掉嗎?老師現(xiàn)在的分錄怎么做
老師好,小規(guī)模納稅人,季報。實收資本增加25萬 會計分錄咋做?謝謝老師
老師,這里怎么寫合適,為使結(jié)算順利進(jìn)行,請貴單位協(xié)調(diào)為盼!
然后你填寫了30之后,這個27又包含在里面。
那 30是啥意思呢
加了附加稅?
你好,30這個是你們單位支付的上一個月的增值稅。這個不包含附加稅,只是增值稅的。