好,這是上一個(gè)月主表應(yīng)補(bǔ)稅款結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,如果你是正常交稅的,在30欄填寫(xiě)和他一樣的就行。
為什么增值稅納稅申報(bào)表第25行起初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))欄有金額,且為正數(shù),這是什么意思?我們稅都繳了呀?
老師您好,增值稅納稅申報(bào)表上有一欄次25 期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))這個(gè)是什么意思,數(shù)據(jù)是從哪里來(lái)的
增值稅申報(bào)表主表30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額等于25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))是這樣的嗎?
請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題,增值稅申報(bào)表第25欄期初未繳增值稅(多繳為負(fù)數(shù))與30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額,這兩個(gè)數(shù)據(jù)如何核對(duì)?是相等的嗎
老師增值稅報(bào)表,期初未交稅額(多繳為負(fù)數(shù)),這是什么意思,數(shù)據(jù)是如何來(lái)的
實(shí)收資本的印花稅稅率是多少?
中級(jí)這3科是不是有關(guān)聯(lián)啊?
去年計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的科目,需要調(diào)整到其他收益里。怎么做分錄。通過(guò)以前年度損益調(diào)整
@apple 老師回答我剛才沒(méi)問(wèn)完的問(wèn)題
老師 我想問(wèn)下個(gè)人代開(kāi)發(fā)票繳的個(gè)稅后面可以退嗎
電子稅務(wù)局查詢(xún)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票2011年可以認(rèn)查詢(xún)嗎?
老師,新增加的銀行賬戶(hù)忘記在電子稅務(wù)局備案了,怎么辦?
老師,收到工傷費(fèi)用,一部分用于公司支付的費(fèi)用,一部分打給員工,怎么入賬
車(chē)位鎖計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)還是其他
老師,我現(xiàn)在在看固定資產(chǎn)原值和折舊,我把2024年的有個(gè)資產(chǎn)含稅價(jià)錄入怎么辦?現(xiàn)在賬面和固定資產(chǎn)系統(tǒng)金額對(duì)不上,我這個(gè)怎么辦?
不對(duì) 30欄的數(shù)據(jù)不一樣
我們是正常繳稅的啊
你好,30欄可以自己修改。
25欄自己修改不了的,它是自動(dòng)出來(lái)的。
納稅申報(bào)表上23 有個(gè)應(yīng)納稅額減征額是什么?
你好,這個(gè)是金稅盤(pán)減免的,你可以看一下你的減免明細(xì)表,當(dāng)時(shí)怎么做的?