同學(xué),你好 但是這個(gè)稅額2022年8月份已經(jīng)退到我們賬戶了,怎么還一直是負(fù)數(shù)老師 那你申報(bào)的時(shí)候,自己手動(dòng)修改為0
老師你好,增值稅一般納稅人申報(bào)表里,為什么期末未繳稅額一直都是負(fù)數(shù)啊,只要是不用繳稅的月份一直都顯示這個(gè)金額,謝謝了
老師 我們公司8月份多交了稅款,稅務(wù)局給我們辦理了退稅,但是這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅主表第32行顯示期末未交稅款(多繳為負(fù)數(shù))正好是我們辦理退稅的金額,這樣顯示正確不?
是這樣的,我是一般納稅人,在2022年4月份的時(shí)候應(yīng)繳稅3477.63 ,稅都已經(jīng)交了,但是因?yàn)橐咔樵颍覀冴兾鬟@邊要延遲繳稅,稅務(wù)局又把稅給我們退回來了,在今年2月份稅繳進(jìn)去了,導(dǎo)致我現(xiàn)在的申報(bào)表32行,期末未繳稅額是—3477.63,這個(gè)負(fù)數(shù)我應(yīng)該怎么處理,申報(bào)表怎么操作一下就平了?謝謝老師
老師您好,我增值稅申報(bào)表中的第25行期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))、第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額、第34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,比如這張表是所屬期2023年8月份的增值稅申報(bào)表,那么34行的意思是8月期末結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅的金額,對吧,那么第25行和30行,請您幫我解釋下,我迷糊了。蟹蟹老師
老師,我增值稅申報(bào)表里的期初未繳稅額一直是負(fù)數(shù),金額是-867.29,當(dāng)時(shí)因?yàn)樯陥?bào)重復(fù)了所以多交了867.29,但是這個(gè)稅額2022年8月份已經(jīng)退到我們賬戶了,怎么還一直是負(fù)數(shù)老師
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費(fèi)14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費(fèi)用-場地租賃費(fèi)1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時(shí)候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法?
哪一欄修改為0呀老師
同學(xué),你好 期初未繳稅額為0
期初未繳稅額沒辦法修改的呀
同學(xué),你好 那就聯(lián)系專管員,后臺(tái)更改
把這個(gè)負(fù)數(shù)填在第30欄可以嗎
同學(xué),你好 不建議這么做
為啥呀老師
同學(xué),你好 因?yàn)槟?022年8月份就已經(jīng)退到了 和本期無關(guān)
那如果是退回來的那個(gè)月我申報(bào)表該怎么填
同學(xué),你好 收到退稅是不用填申報(bào)表的