同學你好, 檢查一下歷史增值稅申報表,是否為以前月份多繳。 多繳金額將一直保留著,直至應納稅的月份抵扣。
老師你好,增值稅一般納稅人申報表里,為什么期末未繳稅額一直都是負數啊,只要是不用繳稅的月份一直都顯示這個金額,謝謝了
增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)主表第25行:期初未繳稅額(多繳為負數)這一行我們的數據一直顯示的正數的,是表示我們還有稅款未繳納嗎
老師,一般納稅人增值稅申報表里面有個期末未繳稅額是負數,這個是什么?要處理么
增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)中25欄“期末未繳稅額(多繳為負數)”有負數數字,當時也交過了,申報表上總是在顯示, 怎么才能不在顯示? 還是顯示也沒關系,不用管?
老師,您好,我們是一般納稅人,本月申報增值稅時,期初未繳稅額顯示-488.51,期末未繳稅額顯示-366.01,這個是什么情況,我應該怎么填寫?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發(fā)現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業(yè)收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業(yè)收 入[3533876.15]、上年營業(yè)收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負數發(fā)票-1000給我們公司,負數發(fā)票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發(fā)票是4月份的,負數發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
那老師如果是在應納稅額的月份抵扣的話,是在哪一欄填寫這個金額啊?
同學你好, 系統自動結轉至下一個納稅申報期的 “期初未繳稅額”(多繳未負數)。