您好,這個的話是屬于? 期初余額不寫,本期發生額100? 實際抵減100,期末余額0
老師,10-12小規模納稅人,不含稅開票41146.55元,1%是411.45.增值稅減免稅申報明細表怎么填,期初余額—,本期發生額,本期應抵減,本期實際抵減稅額,怎么填
小規模減免稅填報表 減稅項目本期發生額和本期實際抵減嗯本期應抵減 期末余額怎么填寫
老師,請問小規模納稅人開票按照1%繳納稅額,那增值稅減免申報明細表期初,發生額,本期實際抵減的稅額怎么填寫?
小規模納稅人增值稅減免稅申報明細表第一項,減免項目-減按1%征收率-本期實際抵減稅額應填寫2127.02嗎?本期發生額是3%-1%的稅額,本征期開的全是普票,沒超過30萬,不用繳納增值稅。
小規模納稅人,季度超過30萬申報,增值稅減免稅申報明細表中的選擇減稅項目填寫,期初余額、本期發生額、本期實際抵減稅額,分別填寫哪個數字?
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
本期專票已超過30萬,普票1萬,全額納稅,也是這么填寫嗎?
嗯對是這個意思的了
老師,開票是1%的稅率,全額征稅這1萬的金額在增值稅申報表里填寫在哪里?寫在3%征收率里增值稅要多交的
這個的話你可以寫小微企業免稅銷售額,這個
開的還有專票,超過30萬,全額納稅,免稅銷售額不能填寫的
你現在是啥情況,是不是專票,普票合計超過30了?稅率都是1%?
沒說明白,34萬5%的專票,1萬1%的普票
那這樣的話,你不能寫減免稅的,這35萬都需要納稅
是要納稅,1%稅率1萬的金額寫在哪里,寫在應征3%地方,要多交增值稅的
你的申報表截個圖吧,主表我看下
老師,這是主表
增值稅按1%,本次只用 繳18100.91
您好,那你還是3%的位置。1、減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在 “應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次; 2、對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在 “本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。