您好!需要申報(bào)個(gè)稅,選擇解除勞動合同一次性補(bǔ)償金,
老師,我們是一般納稅人,公司的車新買幾個(gè)月被員工開車不小心發(fā)生事故,然后報(bào)廢了,報(bào)廢款收到400,拖車以及辦理報(bào)廢手續(xù)公司付出去600元,員工賠償90000元,賠償款員工還沒辦法一次性付清,月月從工資扣除,車輛購買時(shí)有抵扣進(jìn)項(xiàng),請問現(xiàn)在賬怎么處理合適?分錄怎么寫?這種情況報(bào)廢款400元和員工賠償款90000需要繳納增值稅嗎?如果報(bào)稅,這90000元是一次性報(bào),還是?報(bào)廢款和員工個(gè)人賠償款未開票報(bào)稅是填寫在13%稅率貨物以及加工修理修配勞務(wù)那申報(bào)嗎
老師你好,我去年簽了兩年期的勞動合同,當(dāng)時(shí)跟單位約定是每月5000元工資,但是因?yàn)閭€(gè)人原因我提前預(yù)支一年工資,單位只給了5萬2,打款備注是工程款/材料款(具體記不清,大概這個(gè)意思),然后今年一年到期,單位通知我解聘,后面一年不續(xù)了,我想去申請勞動仲裁。我想請問這種預(yù)支一年工資,但是單位打款是以工程款的名義,對我勞動仲裁會有什么不利嗎?會不會涉及個(gè)稅?因?yàn)槿绻活A(yù)支的話一個(gè)月5000是不用交個(gè)稅的,并且我過去一年也沒有做個(gè)稅申報(bào),單位也沒要求。
老師,我們公司簽訂了一個(gè)技術(shù)服務(wù)合同,這個(gè)服務(wù)費(fèi)總共90000元,然后分12期支付,每期7500元。然后第一次一次性付了三個(gè)月的22500元,其中7500是服務(wù)費(fèi),15000是保證金,這個(gè)15000的保證金是最后兩個(gè)月的服務(wù)費(fèi),等 于最后兩個(gè)月不用交了,但是老板讓我直接把22500元發(fā)票開給對方了,說保證金最后也是服務(wù)費(fèi),就一次性開過去了然后后面每個(gè)月按7500轉(zhuǎn)來了,這個(gè)賬我要怎么做老師,公司 有兩個(gè)員工,工資都是5000,您看我這樣寫分錄對么
老師,我們公司簽訂了一個(gè)技術(shù)服務(wù)合同,這個(gè)服務(wù)費(fèi)總共90000元,然后分12期支付,每期7500元。然后第一次一次性付了三個(gè)月的22500元,其中7500是服務(wù)費(fèi),15000是保證金,這個(gè)15000的保證金是最后兩個(gè)月的服務(wù)費(fèi),等 于最后兩個(gè)月不用交了,但是老板讓我直接把22500元發(fā)票開給對方了,說保證金最后也是服務(wù)費(fèi),就一次性開過去了然后后面每個(gè)月按7500轉(zhuǎn)來了,這個(gè)賬我要怎么做老師,公司 有兩個(gè)員工,工資都是5000,您看我這樣寫分錄對么
老師,你好,給員工支付的一次性補(bǔ)償金需要申報(bào)個(gè)稅嗎,分錄怎么做啊,這個(gè)員工離職了,然后因?yàn)槿耸挛醇皶r(shí)簽合同,然后人家就把我們給告了,經(jīng)過仲裁調(diào)解補(bǔ)7500元。
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會退給客戶怎么做會計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
那分錄怎么做呢
明細(xì)不是工資,是辭退福利 借,管理費(fèi)用一辭退福利 貸,應(yīng)付職工薪酬一辭退福利借,應(yīng)付職工薪酬一辭退福利 貸,銀行存款等 個(gè)人因與用人單位解除勞動關(guān)系而取得的一次性補(bǔ)償收入(包括用人單位發(fā)放的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、生活補(bǔ)助費(fèi)和其他補(bǔ)助費(fèi)用),其收入在當(dāng)?shù)厣夏曷毠て骄べY3倍數(shù)額以內(nèi)的部分,免征個(gè)人所得稅;超過的部分按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于個(gè)人因解除勞動合同取得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金征收個(gè)人昕得稅問題的通知》(國稅發(fā)[1999〕178號)的有關(guān)規(guī)定,計(jì)算征收個(gè)人所得稅。
個(gè)稅申報(bào)還是在工資薪金里面申報(bào),這個(gè)人是屬于生產(chǎn)員工,那我也是要做到管理費(fèi)用-辭退福利嗎
這個(gè)人相當(dāng)于不是辭退,他自己寫了離職申請單,然后他抓住我們的漏洞去告了,這個(gè)分錄也是寫管理費(fèi)用-辭退福利嗎。
您好,是的,計(jì)入管理費(fèi)用
好的,謝謝老師的回答
您好!不客氣,祝您工作愉快!