同學,你好 之前的分錄做紅字分錄就行
老師我們是按實發工資做工資賬務處理的,例如我們本月工資實發數是20萬,是已經扣除社保數了,我們計提時候直接是借管理費用~工資,直接人工,貸應付職工薪酬20,實際付工資借應付職工薪酬20,貸銀行存款,20,社保費計提是全部的公司和員工個人的,借管理費用~社保費,貸方應付賬款-局社會保險事業,因為我們多扣員工社保,現在退回去給員工的社保費,分錄借方是什么?貸銀行存款
老師,我公司6月多交了兩個員工的社保,后面去減員沒有直接退社保費回來,直接用那兩個員工的社保抵扣7月的社保,7月怎么做賬務處理?7月社保公司部分是10177.6,個人部分是4233.8,合計是14411.4,抵扣了6月1870.46,銀行付款了12540.94
員工9月離職的,我們社保晚退了,10月份的社保費1500元已經稅務扣掉了,跟員工協商,公司部分1000元也由員工承擔,這部分要給員工報個稅嗎?賬務處理怎么做?
一員工去年7月末離職,但是8月養老扣了一直未退回,當時因為8月扣費是計提入賬了的: 支付時:借:應付職工薪酬--社保 其他應收款 貸:銀行存款 計提社保分錄:借:管理費用 貸:應付職工薪酬--社保 直到2023.01月養老退回公司部分和個人部分回來,請問這個怎么賬務處理啊,已經跨年了。
老師,我們有個員工12月離職,社保1月才完成停辦,1月有醫療保險的費用單位和個人部分都由員工承擔,并且已在12月中的工資匯總提前扣了,現在發放12月工資的賬務要怎么處理這里提前扣除的社保費用?
我們公司有一部分人要求自己交社保,有一部分人是公司職工社保,那么開工資時是公司繳納的人銀行代開工資,自己繳納的人是現金開,這樣可以嗎?
生產性生物資產必須計提折舊嗎,過兩三個月后轉育費了
24年12月的電費發票 25年1月開具的發票怎么入賬 入到 24年還是 25年1月
老師售價法有材料采購嗎
老師,小規模納稅人增值稅申報表在那可以下載?
老師,公司股東銷售商品,收入到了自己的賬戶,怎么處理
老師 我換電腦了 想學習學堂課程 怎么辦
主表34欄沒有數字,怎么回事?
老師你好! 個人出租與個體戶出租給非住房,年租金是100萬,這兩者的計稅有什么不同嗎?
在建工程在資產負債表列報要加上工程物質,那為什么資產負債表里還有單獨一項是工程物資
涉及三個月,一個月一個月的做嗎?
同學,你好 可以分開做,也可以匯總
摘要怎么寫了
同學,你好 摘要:退回1-3月社保
老師,因為我當時做賬的時候,是先計提的社保費做了一筆分錄,繳納時做了一筆分錄,發放工資時代扣了個人部分做了一筆分錄,老師現在做匯總紅字分錄應該怎么做了,能寫一下分錄嗎?
同學,你好 你之前的分錄發一下
第一筆分錄:借:管理費用 -社保費(單位繳納部分) 貸:應付職工薪酬-社保(單位繳納部分) 第二筆分錄:借:應付職工薪酬-社保(單位繳納部分) 其他應收款(社保個人部分) 貸:銀行存款 第三筆分錄:借:應付職工薪酬 貸:其他應收款(社保個人部分) 應繳個人所得稅 銀行存款
同學,你好 了解,你這些分錄全部做一摸一樣的,金額負數
紅沖完后,在按照正確的做嗎?你剛說的匯總分錄怎么做了
同學,你好 是的 就是1-3個月,那這個你有3筆,金額可以匯總
具體匯總分錄怎么寫了
同學,你好 分錄一樣的,就是金額匯總,你不是說你是3個月的嗎,金額匯總